财务数据关键指标变化:收入和利润 - 2025年全年净销售额为64.26亿美元,较上年的65.31亿美元相对稳定[2][5] - 2025年全年调整后每股收益为1.60美元,较上年的0.81美元增长近一倍,符合1.55-1.65美元的指引[2][3][9] - 2025年全年分部营业利润为8.46亿美元,较上年的7.48亿美元增长13%(增加9800万美元),分部利润率提升170个基点[2][7] - 2025年第四季度净销售额为15亿美元,较上年同期15.29亿美元下降1.9%[40] - 2025年全年净销售额为64.26亿美元,较上年65.31亿美元下降1.6%[40] - 2025年第四季度归属于公司的净亏损为1.38亿美元,基本每股亏损0.90美元[40] - 2025年全年归属于公司的净亏损为1.29亿美元,基本每股亏损0.84美元[40] - 2025年第四季度净销售额为15.00亿美元,同比下降1.9%[47] - 2025年第四季度税前亏损为1.33亿美元,税前亏损率为-8.9%[47] - 2025年全年净销售额为64.26亿美元,同比下降1.6%[47] - 2025年全年税前亏损为0.49亿美元,税前亏损率为-0.8%[47] - 2025年第四季度分部营业利润为1.77亿美元,同比增长30.1%,分部营业利润率为11.9%[47] - 2025年全年分部营业利润为8.46亿美元,同比增长13.1%,分部营业利润率为13.4%[47] - 2025年全年调整后净利润为2.49亿美元,调整后每股收益为1.60美元[52] 财务数据关键指标变化:现金流和资本支出 - 2025年全年自由现金流为1.68亿美元,较上年的现金使用1.28亿美元改善近3亿美元,符合1.5-2亿美元的指引[2][10] - 2025年全年经营活动产生的现金流量为6亿美元,较上年4.89亿美元增长22.7%[44] - 2025年全年资本支出为4.32亿美元,较上年6.17亿美元下降30.0%[44] - 2025年全年自由现金流为1.68亿美元,较2024年的-1.28亿美元大幅改善[56] - 2026年自由现金流预测为2.00亿美元,运营现金流预测为6.50亿美元[56] 财务数据关键指标变化:债务和杠杆 - 截至2025年底净债务为42亿美元,净债务杠杆率降至3.5倍,上年为3.9倍[11] - 2025年末长期债务为48.37亿美元,较上年末45.53亿美元增加2.84亿美元[42] - 2025年全年调整后EBITDA为12.18亿美元,净债务杠杆率为3.5倍[59] 成本和费用相关项目 - 公司2025年通过保理计划出售的应收账款为5.31亿美元,导致经营活动现金流减少400万美元[44] 其他财务数据(资产、负债、权益等) - 2025年末现金及现金等价物为7.59亿美元,较上年末7.34亿美元增加2500万美元[42][44] - 2025年末总资产为92.43亿美元,总负债为77.98亿美元,股东权益为14.45亿美元[42] 管理层讨论和指引:业绩目标与计划 - 2025年“Fit to Win”计划带来3亿美元收益,显著超出原目标[3][4] - 公司提高三年累计“Fit to Win”收益目标至至少7.5亿美元[3][4] 管理层讨论和指引:2026年财务展望 - 2026年调整后EBITDA指引为12.5-13亿美元,较2025年的12.18亿美元最高增长7%[19][21] - 2026年调整后每股收益指引为1.65-1.90美元,较2025年的1.60美元最高增长19%[19][23] - 2026年自由现金流指引约为2亿美元,较2025年的1.68亿美元增长近20%[19][24] 其他没有覆盖的重要内容:非GAAP指标调节说明 - 公司无法对2025年12月31日之后期间的前瞻性非GAAP指标(调整后有效税率)提供与最直接可比的GAAP财务指标(所得税准备金除以税前收益(亏损))的定量调节[61] - 无法提供调节的主要原因是管理层无法在付出不合理努力的情况下可靠预测这些GAAP财务指标的所有必要组成部分[61] - 税前收益(亏损)包含多项重大项目,如重组费用、资产减值费用及融资费用注销费用[61] - 所得税准备金将包含上述项目的所得税影响[61] - 导致确认这些及类似项目的事项决策和事件复杂且本质上不可预测[61] - 每个项目的确认金额可能存在重大差异[61] - 因此,公司无法提供调整后有效税率与所得税准备金除以税前收益(亏损)之间的调节[61] - 也无法说明无法获取信息可能具有的重要性,该信息可能对公司未来财务业绩具有重大影响[61]
O-I Glass(OI) - 2025 Q4 - Annual Results