收入和利润(同比环比) - 营业收入为149.89亿元人民币,同比增长7.38%[14] - 公司营业收入同比增长7.38%至149.89亿元人民币[51] - 公司2019年半年度营业总收入为149.89亿元人民币,较2018年半年度139.59亿元人民币增长7.4%[154] - 归属于上市公司股东的净利润为5.27亿元人民币,同比下降35.08%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.11亿元人民币,同比下降27.86%[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降35.08%[17] - 净利润为5.48亿元人民币,较2018年半年度8.51亿元人民币下降35.6%[155] - 归属于母公司股东的净利润为5.27亿元人民币,较2018年半年度8.12亿元人民币下降35.1%[155] - 基本每股收益同比下降34.04%至0.31元/股[17] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降27.27%至0.24元/股[17] - 加权平均净资产收益率减少1.17个百分点至2.02%[17] - 扣非后加权平均净资产收益率减少1.62个百分点至1.57%[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5.2438亿元人民币,较上年同期的8.1249亿元下降35.5%[156] - 综合收益总额为5.4517亿元人民币,较上年同期的8.5062亿元下降35.9%[156] - 基本每股收益为0.31元/股,较上年同期的0.47元/股下降34.0%[156] - 母公司净利润为2062.38万元人民币,较上年同期的2403.82万元下降14.2%[157] - 母公司营业利润为4329.33万元人民币,较上年同期的5442.11万元下降20.4%[157] - 归属于少数股东损益为2078.66万元人民币,较上年同期的3812.94万元下降45.5%[156] - 其他综合收益的税后净额为-305.15万元人民币[156] - 本期综合收益总额为545,168,520.82元[166] - 本期综合收益总额为850,617,201.97元[170] - 公司2019年上半年综合收益总额为20,623,792.02元[174] - 公司2018年上半年综合收益总额为24,038,217.78元[175] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本同比增长10.07%至130.14亿元人民币[51] - 财务费用同比大幅增长194.22%至5,862.89万元人民币[51] - 研发费用同比增长30.70%至2.79亿元人民币[51] - 研发费用从2.14亿元人民币增至2.79亿元人民币,增长30.6%[155] - 财务费用从0.20亿元人民币增至0.59亿元人民币,增长195%[155] - 毛利率从15.30%下降至13.17%导致毛利减少1.6亿元[17] - 利息收入同比减少5994.41万元[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为14.23亿元,同比增长1.4%[161] - 支付的各项税费为8.03亿元,同比下降5.2%[161] 各业务线表现 - 公司大型舰船蒸汽动力装置占据100%市场份额[27] - 低速柴油机新接订单75台,功率150万马力,国内市场份额提升至35%[45] - 低速柴油机订单台数同比增长27.12%,功率增长21.63%,合同额增长27.72%[48] - 售后服务收入达6000多万元,完成去年全年服务收入的86%[45] - 中高速柴油机年产能1700台(中速900台/年,高速800台/年)[49] - 耐高温EFB电池和AGM电池销售呈增长趋势并开始拓展中东市场[43] - 韩系配套AGM80Ah电池在悦达起亚和北京现代沧州工厂批量装车[43] - 正在执行民品燃气轮机项目14项,完成3台套机组研制生产[44] - 完成4台套燃气轮机机组工厂试验及出厂工作[44] - 低速柴油机高压SCR系统完成自主研发并取得船级社认证[45] - 首次签订三代排放合同、气体机双燃料合同及C1排放合同[45] - 公司军品业务受军改影响上半年收入有所下降[68] - 公司民用船舶配套业务受全球航运业波动影响[68] - 公司汽车配套业务受汽车产业周期性影响[68] 各地区表现 - 2019年1-6月新能源汽车产销61.4万辆和61.7万辆 同比增长48.5%和49.6%[28] - 纯电动汽车产销49.3万辆和49.0万辆 同比增长57.3%和56.6%[28] - 插电式混合动力汽车产销11.9万辆和12.6万辆 同比增长19.7%和26.4%[28] - 燃料电池汽车产销1170辆和1102辆 同比增长7.2倍和7.8倍[28] - 牵引电池市场年增幅保持20% 十三五末期市场规模不低于30亿元[29] - 2019年1-6月全国造船完工1966万载重吨 同比增长4.2%[32] - 承接新船订单1206万载重吨 同比下降46.9%[32] - 6月底手持船舶订单8172万载重吨 同比下降10.3%[32] - 中国船柴国内市场份额按台数计算达35%[32] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司未进行利润分配或公积金转增股本[3] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 报告期内公司未面临特别重大风险[5] - 公司铅酸蓄电池主要原材料为金属铅价格存在波动[69] - 公司通过铅价联动机制协商调整销售价格控制原材料风险[69] - 公司部分出口业务以外币结算面临汇率波动风险[69] - 公司开展远期结售汇业务对冲汇率风险[69] - 公司计划配套融资不超过15亿元用于补充流动资金和偿还债务[105] 资产和负债变动 - 货币资金较上期减少36.26%至84.24亿元人民币[54] - 应收票据较上期增长34.75%至22.21亿元人民币[54] - 长期借款较上期减少31.52%至13.60亿元人民币[55] - 货币资金从2018年底的139.4亿元人民币下降至2019年6月底的84.24亿元人民币,降幅39.6%[148] - 应收账款从2018年底的141.53亿元人民币增至2019年6月底的160.24亿元人民币,增长13.2%[148] - 短期借款从2018年底的94.37亿元人民币大幅减少至2019年6月底的23.29亿元人民币,降幅75.3%[149] - 其他应付款从2018年底的18.11亿元人民币降至2019年6月底的8.11亿元人民币,降幅55.2%[149] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的259.23亿元人民币增至2019年6月底的260.39亿元人民币,增长0.4%[150] - 少数股东权益从2018年底的50.17亿元人民币增至2019年6月底的97.37亿元人民币,增长94.1%[150] - 母公司货币资金从2018年底的64.91亿元人民币降至2019年6月底的10.7亿元人民币,降幅83.5%[151] - 存货从2018年底的79.8亿元人民币增至2019年6月底的83.03亿元人民币,增长4.0%[148] - 在建工程从2018年底的35.31亿元人民币增至2019年6月底的39.23亿元人民币,增长11.1%[149] - 应付账款从2018年底的65.8亿元人民币降至2019年6月底的63.11亿元人民币,降幅4.1%[149] - 长期股权投资从169.81亿元人民币增至198.96亿元人民币,增长17.2%[153] - 其他应收款从41.85亿元人民币增至56.89亿元人民币,增长35.9%[153] - 短期借款从5.9亿元人民币降至0元,减少100%[153] - 资产总额从277.11亿元人民币降至267.09亿元人民币,减少3.6%[153] - 归属于上市公司股东的净资产为260.39亿元人民币,较上年度末增长0.45%[16] - 总资产为536.42亿元人民币,较上年度末下降6.23%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.54亿元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负10.54亿元,较去年同期亏损收窄27.9%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.98亿元,去年同期为正7735.44万元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为负39.09亿元,去年同期为负10.45亿元[162] - 期末现金及现金等价物余额为76.91亿元,较期初减少56.55亿元[162] - 母公司投资活动现金流出15.08亿元,其中投资支付现金10.78亿元[164] - 母公司筹资活动现金流出40.71亿元,主要用于偿还债务及支付其他[164] - 取得投资收益收到的现金为4102.70万元,同比增长117.1%[161] - 吸收投资收到的现金为33.98亿元,同比增长93.6%[162] - 销售商品、提供劳务收到的现金为123.1048亿元人民币,较上年同期的113.1927亿元增长8.8%[159] 子公司和投资活动 - 公司向子公司增资总额为244,070.50万元人民币[50] - 外部投资者向子公司增资总额为410,000万元人民币[50] - 公司上半年对外股权投资总额为296,070.50万元人民币[57] - 风帆公司资产总额为929,695.04万元,资产净额为332,918.75万元,主营业务收入为528,455.54万元,主营业务利润为65,976.80万元,净利润为17,435.62万元[66] - 广瀚动力资产总额为203,300.67万元,资产净额为72,340.87万元,主营业务收入为56,741.72万元,主营业务利润为11,188.00万元,净利润为6,249.61万元[66] - 齐耀重工资产总额为284,967.65万元,资产净额为136,654.92万元,主营业务收入为100,004.83万元,主营业务利润为17,967.38万元,净利润为8,291.40万元[66] - 武汉长海电力推进和化学电源有限公司注册资金为58,756.18万元,控股比例为91.58%[60] - 中国船舶重工集团柴油机有限公司注册资金为550,000万元,控股比例为52.18%[62] - 河南柴油机重工有限责任公司注册资金为122,905.89万元,控股比例为71.79%[62] - 陕西柴油机重工有限公司注册资金为187,622.72万元,控股比例为64.71%[62] - 武汉船用机械有限责任公司注册资金为299,242.36万元,控股比例为55.06%[63] - 重庆齿轮箱有限责任公司注册资金为246,577.22万元,控股比例为51.56%[64] - 风帆有限责任公司注册资金为128,347.13万元,控股比例为100%[64] - 公司拟以自有资金4亿元人民币向重庆清平机械有限责任公司增资[107] - 大连船用柴油机有限公司和青岛海西船舶柴油机科技有限公司已通过设立中国船柴并入中国动力[78] - 中国动力通过现金收购方式取得陕西柴油机重工有限公司控股权[79] - 火炬能源贸易有限公司下属化学动力业务已通过现金收购方式进入中国动力[79] - 公司合并财务报表范围内子公司数量超过40家,包括风帆有限责任公司、上海风帆蓄电池实业有限公司等[180][181][182][183][184][185][186][187][188] 关联交易和担保 - 公司2019年上半年销售商品及提供劳务关联交易额为29.87亿元[105] - 公司2019年上半年采购商品及接受劳务关联交易额为58.42亿元[105] - 公司2019年上半年关联存款最高额为98.91亿元[105] - 公司2019年上半年关联贷款最高额为111.97亿元[105] - 公司2019年上半年其他日常关联交易额为0.25亿元[105] - 公司及子公司与中船重工财务有限公司存贷款业务均控制在额度范围内[108] - 公司向中国船重工集团提供反担保金额合计36.5亿元人民币[109] - 公司对外担保总额为36.5亿元人民币(不含子公司担保)[111][113] - 公司对子公司担保发生额合计1亿元人民币[113] - 为控股股东提供担保金额达36.5亿元人民币[113] 承诺和协议 - 中船重工集团承诺在7家企业满足注入条件后12个月内提议董事会审议资产注入议案[79] - 中船重工集团承诺若违反关联交易承诺将依法承担赔偿责任[78][79] - 中船重工集团承诺若违反同业竞争承诺将依法承担赔偿责任[79] - 齐耀重工承诺于取得军工认证后办理国防专利权利人变更登记[81] - 中船重工集团承诺在齐耀重工取得军工四证后12个月内完成2项国防专利的权属变更登记[82] - 中船重工集团以资产认购取得的股份锁定期为36个月,若股价条件触发则自动延长6个月[82] - 中国重工以资产认购取得的股份锁定期为36个月,若股价条件触发则自动延长6个月[84] - 七〇三所承诺在国家事业单位改革政策明确后12个月内完成相关人员身份转变及社保公积金转移手续[84] - 七〇三所承诺自2018年12月27日起12个月内为广瀚动力办理取得《装备承制单位注册证书》[86] - 七〇三所以资产认购取得的股份锁定期为36个月,若股价条件触发则自动延长6个月[86] - 七〇四所就保持上市公司人员独立性出具说明与承诺函[86] - 七〇四所承诺在国家事业单位改革政策明确后12个月内完成相关人员身份转变及社保公积金转移手续[88] - 七〇四所承诺上海推进将在2018年12月27日起12个月内(即2019年12月26日前)取得《装备承制单位注册证书》[88] - 七〇四所认购股份锁定期为36个月(2015年8月31日至2019年5月16日)[90] - 七一一所承诺在国家事业单位改革政策明确后12个月内完成相关人员身份转变及社保公积金转移手续[90] - 七一一所承诺齐耀重工将在2018年12月27日起12个月内(即2019年12月26日前)取得《装备承制单位注册证书》[92] - 七一一所承诺齐耀重工在取得军工四证后12个月内完成2项国防专利权利人变更登记[92] - 七一一所认购股份锁定期为36个月(2015年8月31日至2019年5月16日)[92] - 若股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价,股份锁定期将自动延长6个月[90][92] - 七一二所承诺在政策出台后12个月内完成事业编制人员身份转变、待遇改革及社保公积金转移手续[96] - 七一二所承担事业编制人员身份转变相关手续产生的一切法律问题及费用[96] - 七一二所认购股份锁定期为36个月且可能延长6个月[94][96] - 七一二所原有股份在重组完成后12个月内不得转让[94][96] - 七一九所承诺在政策出台后12个月内完成事业编制人员身份转变、待遇改革及社保公积金转移手续[98] - 七一九所承担事业编制人员身份转变相关手续产生的一切法律问题及费用[98] - 七一九所承诺海王核能5年内取得民用核安全资质(2015-2020年)[98] - 七一九所按股权比例承担海王核能资质缺失导致的损失赔偿责任[98] - 七一二所股份锁定期承诺于2019年5月16日完成[96] - 七一九所民用核安全资质承诺期限至2020年12月10日[98] - 股份限售承诺于2019年5月16日完成[100][102] 股东和股权结构 - 公司总股本由1,716,265,014股变更为1,694,995,962股,减少21,269,052股[136] - 中国船舶重工集团有限公司持股534,119,438股,占总股本31.12%[137] - 中国船舶重工股份有限公司持股350,940,016股,占总股本20.45%[137] - 报告期末普通股股东总数为36,755户[136] - 保定风帆集团有限责任公司持有9,280,000股人民币普通股[139] - 富诚海富通资产-民生银行-五矿信托-民生保腾投资集合资金信托计划持有9,104,251股人民币普通股[139] - 中国船舶重工股份有限公司持有350,940,016股限售股,限售期为资产重组完成后三年[140] - 中国船舶重工集团有限公司持有298,134,119股限售股,限售期为资产重组完成后三年[140] - 2016年资产重组中向中船重工集团发行223,232,329股股份购买资产[141] - 2016年资产重组中向中国重工发行350,940,016股股份购买资产[141] - 2016年资产重组配套募集资金中中船重工认购67,863,790股,锁定期36个月[141] - 董事刘宝生持有263,100股,报告期内无变动[144][145] - 监事田玉双持有1,
中国动力(600482) - 2019 Q2 - 季度财报