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百花医药(600721) - 2022 Q4 - 年度财报
600721百花医药(600721)2023-04-12 00:00

财务数据关键指标变化 - 2022年度母公司净利润447.46万元,实际累计可供分配利润为-195,810.25万元,拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本[3] - 2022年营业收入349,884,562.47元,较2021年增长24.36%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-34,754,970.48元,较2021年减少158.09%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额53,177,027.46元,较2021年增长53.15%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产667,023,483.46元,较2021年末减少2.10%[19] - 2022年末总资产1,001,329,612.78元,较2021年末增长1.94%[19] - 2022年基本每股收益-0.0925元/股,较2021年减少157.99%[20] - 2022年加权平均净资产收益率-5.21%,较2021年减少14.43个百分点[20] - 2022年度归属于上市公司股东净利润为-3475.50万元,较上年同期减少158.09%,主要因加大研发投入、计提减值损失和上年获债务重组利得[21][32] - 2022年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3706.42万元,较上年同期减幅较大[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5317.70万元,较上年同期增幅53.15%,因业务上升和税收返还[21] - 期末股本为37767.16万元,较期初增幅0.68%,因股票期权激励计划首次行权[21] - 2022年非经常性损益合计2309217.82元,2021年为50912903.97元,2020年为49471980.84元[27] - 采用公允价值计量的投资性房地产期初余额249386964.00元,期末余额244670364.00元,当期变动-4716600.00元,对当期利润影响776959.20元[29] - 截至2022年12月31日,公司资产总额10.01亿元,净资产6.67亿元;2022年度营业收入总额3.50亿元,较上年同期增幅24.36%[32] - 营业成本21.02亿元,较上年16.87亿元增加4.15亿元,增幅24.61%[54] - 销售费用1542.85万元,较上年786.70万元增加96.12%[54] - 研发费用2748.24万元,较上年525.11万元增加423.36%[54] - 经营活动产生的现金流量净额5317.70万元,较上年3472.17万元增加53.15%[54] - 2022年主营业务收入34637.42万元,较上年增加6824.58万元,增幅24.54%;主营业务成本21021.53万元,较上年增加4153.70万元,增幅24.62%[58] - 医药行业营业收入323,932,465.67元,同比增加31.12%,营业成本210,215,251.12元,同比增加24.62%,毛利率35.11%,增加3.39个百分点[60] - 租赁及物业服务收入22,441,698.89元,较上年减少27.80%[60][61][62] - 国内销售营业收入346,374,164.56元,同比增加24.54%,营业成本210,215,251.12元,同比增加24.62%,毛利率39.31%,减少0.04个百分点[61] - 直销模式营业收入346,374,164.56元,同比增加24.54%,营业成本210,215,251.12元,同比增加24.62%,毛利率39.31%,减少0.04个百分点[61] - 医药行业原材料成本本期金额12,918,099.06元,占比6.15%,较上年同期变动120.76%[66] - 前五名客户销售额7,320.78万元,占年度销售总额21.14%,其中关联方销售额1,750.23万元,占年度销售总额5.05%[68] - 前五名供应商采购额1,790.35万元,占年度采购总额11.87%,其中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%[69] - 前5名供应商采购额合计1790.35万元,占年度采购总额比例为11.87%[70] - 销售费用本期数为1542.85万元,较上年同期增长96.12%;管理费用本期数为6584.62万元,较上年同期增长7.27%;财务费用本期数为 - 27.58万元,较上年同期减少158.35%[71] - 前5名客户销售额合计7320.78万元,占年度销售总额比例为21.14%[71] - 本期研发投入合计2768.85万元,占营业收入比例为7.91%,研发投入资本化比重为0.74%[73] - 2022年度公司费用化研发投入2748.23万元,较上年同期增加2223.12万元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为5317.70万元,较上年同期增长53.15%;投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 1055.64万元,较上年同期减少3650.44%;筹资活动产生的现金流量净额本期数为622.52万元,较上年同期减少0.40%[77] - 货币资金本期期末数为13573.06万元,较上期期末增长56.22%[78] - 存货本期期末数为14942.58万元,较上期期末减少23.00%[78] - 合同资产本期期末数为17807.02万元,较上期期末增长22.35%[78] - 2022年末长期股权投资余额5664.04万元,较上年末增加246.07万元,增幅4.54%,主要因对参股公司追加投资400万元及确认投资损失149.25万元[82] - 应付账款本期期末92815788.08元,较上期期末增加58.95%,因医药研发和临床业务增长[80] - 合同负债本期期末98854021.03元,较上期期末增加15.31%,因华威医药和礼华生物增加研发服务预收款[80] - 开发支出本期期末206150.73元,较上期期末增加100%,为黄龙生物MAH项目小试后续研发阶段资本化支出[80] - 其他非流动资产本期期末259000元,较上期期末减少86.36%,主要是华威医药减少预付设备款[80] - 2022年初公司总股本375,134,355股,因激励对象行权,截至12月31日增至377,671,585股[171][174] - 本期股权激励行权份数占原股本比例0.68%,对财务指标影响较小[172] - 2022年12月31日公司存货余额21,148.33万元,存货跌价准备余额6,205.75万元[189] - 2022年度公司营业收入34,988.46万元,营业成本21,021.90万元,毛利13,966.56万元[190] - 2022年度公司医药研发及一致性评价收入和临床试验收入31,966.36万元,营业成本20,636.79万元,毛利11,329.57万元[190] - 2022年末公司资产总计10.01亿元,较2021年末的9.82亿元增长1.94%[199] - 2022年末流动资产合计5.06亿元,较2021年末的4.68亿元增长7.98%[199] - 2022年末非流动资产合计4.96亿元,较2021年末的5.14亿元下降3.61%[199] - 2022年末负债合计3.34亿元,较2021年末的2.96亿元增长12.92%[200] - 2022年末流动负债合计2.89亿元,较2021年末的2.54亿元增长13.91%[200] - 2022年末非流动负债合计0.45亿元,较2021年末的0.42亿元增长6.96%[200] - 2022年末所有者权益合计6.67亿元,较2021年末的6.86亿元下降2.79%[200] - 2022年末货币资金为1.36亿元,较2021年末的0.87亿元增长56.22%[199] - 2022年末存货为1.49亿元,较2021年末的1.94亿元下降23.09%[199] - 2022年末应付账款为0.93亿元,较2021年末的0.58亿元增长58.95%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年新签订单金额5.16亿元,增长率39.84%[20] - 2022年医药研发新签订单2.68亿元,同比增长21.27%;临床服务新签订单2.48亿元,同比增长67.57%[20] - 2022年公司新增订单5.16亿元,增长39.84%,其中药学研发新签合同2.68亿元,同比增长21.27%,临床研究新签合同2.48亿元,同比增长67.57%[36] - 2022年年末公司在手订单10.20亿元,增长22.89%[36] - 报告期内华威医药营业收入较上年增长39%,礼华生物营收入较上年增长25%,西默思博营业收入较上年增长21%[34] - 黄龙生物MAH业务年内正式获得1项药品生产许可证B证[34] - 医药研发收入183,772,506.47元,较上年增加31.14%,成本100,941,078.13元,较上年增加29.62%,毛利率上升0.64个百分点,新签合同2.68亿元,较上年同期增幅21.27%[61] - 临床试验收入135,891,117.56元,较上年增加27.35%,成本105,426,790.40元,较上年增加16.31%,毛利率增加7.37个百分点,新签合同2.48亿元,较上年同期增幅67.57%[61][62] - 全资子公司华威医药2022年拟向江苏华阳制药及其控股子公司提供医药研发服务金额不超2000万元,本期签合同10万元,年底累计签合同10125万元,2022年实现收入1235.75万元,累计实现收入5329.5万元[153] - 全资子公司华威医药2022年拟委托江苏华阳制药代加工业务金额不超1000万元,本期未签合同,2022年未发生成本[154] - 全资子公司礼华生物2022年拟向康缘华威医药公司提供临床研究服务金额不超1000万元,本期签合同256万元,年底累计签合同9150.07万元,2022年实现收入333.02万元,累计实现收入4859.76万元[154] - 全资子公司礼华生物2022年拟向江苏华阳制药及其控股、参股公司提供临床研究服务金额不超4000万元,本期签合同267.44万元,年底累计签合同4885.33万元,2022年实现收入504.54万元,累计实现收入1200.51万元[154] - 全资子公司华威医药2022年拟与康缘华威医药公司签医药研发服务合同金额不超1000万元,本期签合同6万元,年底累计签合同7533.5万元,2022年实现收入52.8万元,累计实现收入6838.93万元[155] 公司业务相关信息 - 公司属于医药研发服务行业,截至2022年末有731人的专业技术团队,本科及以上达84%,硕、博士以上人员125人[31] - 公司主营业务涵盖新药早期发现与筛选等多方面,可提供全过程一站式外包和技术成果转化服务[40] - 公司经营模式是以产品技术为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务,商务采取一事一议定价方式[41] - 公司技术开发根据客户委托需求提供服务并按阶段收取服务费,技术转让是自主研发后转让技术成果[43] - 公司拥有药研专业服务团队570人,其中博士/硕士114人,研发技术人员占比77.98%[49] - 公司获得100多项中国及国际PCT技术发明专利,开发成功的新药技术超350项,国内注册取得生产批件和临床批件超400个[50] - 报告期内公司2个国家级高新技术企业复评通过,取得2个实验室备案证书,1个项目列入南京市企业重点研发项目计划,2个公司获得科技部国家级“科技型中小企业”称号,获得7项发明专利授权,全年近120个品规交付,获得申报受理号74个,获批25个[35] - 公司以“医药大健康”为核心主业,目标成为国内领先的医药CRO/C(D)MO企业[89] - 华威医药将向高端仿制药开发服务模式升级[89] - 礼华生物将拓展创新业务及医疗器械临床服务业务[90] - 公司经营计划包括聚焦主业、加强内部建设、拓展商务领域和引育人才[92] - 公司未来可能面临市场竞争、行业政策变化和长周期合同执行风险[93] - 全球CRO行业市场规模2021年约为731亿美元,预计2024年可达960亿美元,我国CRO行业市场规模2019 - 2024年预计年均复合增长率约为26.5%,2024年将达到222亿美元[39] 公司治理与会议相关 - 2022年公司召开股东大会3次,保障股东权利[97] - 2022年公司董事会召开9次会议,审议47项议案[97] - 审计委员会报告期内召集外审专题会议4次[9