公司基本信息 - 公司法定代表人是韩广源[13] - 董事会秘书是张增勇,证券事务代表是吴利芳[14] - 公司注册地址在广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号,办公地址在广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号[15] - 公司股票为A股,在上海证券交易所上市,简称维力医疗,代码603309[17] - 公司聘请的境内会计师事务所是广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中泰证券股份有限公司,持续督导期间为2015年3月2日至2019年12月31日[18] - 公司主要从事麻醉、泌尿、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生产和销售[30] - 公司产品销往全球90多个国家或地区,国内覆盖所有省份[38] - 公司是国内规模较大的气管插管及留置导尿管生产企业[45] - 公司产品远销90余个国家或地区,国内市场网络覆盖全国所有省区[46][47] - 公司核心管理团队在本行业从业二十多年,拥有各领域专业人才[41] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为9.9381255674亿元,2018年为7.4583459262亿元,同比增长33.25%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.2114486325亿元,2018年为0.6540300944亿元,同比增长85.23%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,753,057.41元,较2018年的58,884,033.58元增长64.31%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为178,794,590.55元,较2018年的89,888,862.37元增长98.91%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,027,608,460.77元,较2018年末的927,410,275.94元增长10.80%[21] - 2019年末总资产为1,455,735,651.30元,较2018年末的1,414,479,565.59元增长2.92%[21] - 2019年基本每股收益为0.61元/股,较2018年的0.33元/股增长84.85%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为12.39%,较2018年的7.19%增加5.20个百分点[22] - 2019年非经常性损益合计为24,391,805.84元,2018年为6,518,975.86元,2017年为9,416,765.74元[26] - 2019年交易性金融资产期初余额为20,000,000.00元,期末余额为0,当期变动为 -20,000,000.00元[27] - 在建工程本报告期末为39,608,175.56元,上年度末为62,973,685.23元,变动比例 - 37.10% [39] - 可供出售金融资产上年度末为36,553,900.00元,变动比例 - 100.00% [39] - 其他权益工具投资本报告期末为11,553,900.00元 [39] - 其他非流动金融资产本报告期末为30,000,000.00元 [39] - 长期待摊费用本报告期末为2,870,480.85元,上年度末为9,944,218.33元,变动比例 - 71.13% [39] - 境外资产为28,070,174.59元,占总资产的比例为1.93% [40] - 2019年公司实现营业收入99,381万元,同比增长33.25%,实现归属于母公司股东的净利润12,114万元,同比增长85.23%[50] - 报告期内公司实现营业收入99,381.26万元,同比增长33.25%;营业利润14,685.00万元,同比增长110.91%;净利润12,449.02万元,同比增长120.56%;归属于母公司股东的净利润12,114.49万元,同比增长85.23%[60] - 报告期内营业收入993,812,556.74元,同比增长33.25%;营业成本554,093,642.48元,同比增长14.59%;销售费用123,145,176.88元,同比增长66.32%;管理费用111,631,590.75元,同比增长13.54%;研发费用42,251,444.90元,同比增长152.41%;经营活动产生的现金流量净额178,794,590.55元,同比增长98.91%[62] - 医疗器械行业营业收入987,104,846.19元,同比增长33.37%,营业成本545,509,300.04元,同比增长14.49%,毛利率44.74%,较上年增加9.12个百分点[66] - 境内营业收入500,987,255.46元,同比增长62.83%,营业成本207,803,452.99元,同比增长32.70%,毛利率58.52%,较上年增加9.42个百分点;境外营业收入486,117,590.73元,同比增长12.41%,营业成本337,705,847.05元,同比增长5.57%,毛利率30.53%,较上年增加4.50个百分点[66] - 销售费用本期数123145176.88元,上年同期数74040656.92元,变动比例66.32%;管理费用本期数111631590.75元,上年同期数98321933.81元,变动比例13.54%;研发费用本期数42251444.90元,上年同期数16739351.72元,变动比例152.41%;财务费用本期数13095800.89元,上年同期数 - 847250.11元[72] - 本期费用化研发投入42251444.90元,研发投入合计42251444.90元,研发投入总额占营业收入比例4.25%,公司研发人员数量313人,研发人员数量占公司总人数比例12.99%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期数178794590.55元,上年同期数89888862.37元,变动比例98.91%;投资活动产生的现金流量净额本期数 - 92017565.35元,上年同期数 - 314606010.85元;筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 64212912.84元,上年同期数238340903.48元,变动比例 - 126.94%[77] - 本报告期确认理财产品收益141.2万,处置长期股权投资产生的收益1263万,其他收益1084万,其中与企业日常活动相关的政府补助1060万[78] - 其他应收款本期期末数13437661.56元,占总资产0.92%,上期期末数8587502.64元,占总资产0.61%,变动比例56.48%[80] - 其他流动资产本期期末数14895536.97元,占总资产1.02%,上期期末数26911866.12元,占总资产1.90%,变动比例 - 44.65%[80] - 预付款项本期期末数7221017.58元,占总资产0.50%,上期期末数12330502.97元,占总资产0.87%,变动比例 - 41.44%[80] - 在建工程本期期末数39608175.56元,占总资产2.72%,上期期末数62973685.23元,占总资产4.45%,变动比例 - 37.10%[80] - 可供出售金融资产本期期末数0元,上期期末数36553900元,占总资产2.58%,变动比例 - 100%[80] - 其他权益工具投资金额为1155.39万元,占比0.79%,因会计政策变更和新增投资所致[81] - 其他非流动金融资产金额为3000万元,占比2.06%,因会计政策变更所致[81] - 长期待摊费用从994.42万元降至287.05万元,降幅71.13%,因出售股权和装修摊销减少所致[81] - 递延所得税资产从213.13万元增至473.94万元,增幅122.37%,因资产减值损失和递延收益引起可抵扣暂时性差异增加所致[81] - 其他非流动资产从5552.05万元降至1785.45万元,降幅67.84%,因减少海口土地押金和特许经营权转无形资产所致[81] - 2019年公司研发投入4225.14万元,研发投入费用化金额占营业收入比例为4.25%,较上年同期变动比例为40.37%[93] - 交易性金融资产期初数为2000万元,其他权益工具投资期末数为1155.39万元、期初数为655.39万元,其他非流动金融资产期末和期初数均为3000万元[99] - 2019年每10股转2股、送3股,派息40,000,000元,现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为33.02%,净利润为121,144,863.25元[135] - 2018年每10股转1股,派息20,000,000元,现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.58%,净利润为65,403,009.44元[135] - 2017年每10股转1.5股,派息30,000,000元,现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为46.47%,净利润为64,557,091.62元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年麻醉产品收入增长33.90%,导尿产品收入增长17.57%,护理产品收入增长11.19%,血透管路产品收入增长4.46%,呼吸产品收入增长2.26%,泌尿外科产品收入增长229.19%(剔除男科产品环切器后增长63.04%)[50] - 2019年国内业务收入同比增长62.83%,外销业务出口收入同比增长12.41%[51] - 2019年麻醉业务线开展可视培训班/workshop6场次,高峰论坛3场次,学术交流12场次;护理业务线开展经销商培训会4场次[51] - 2019年公司参加医疗器械国际学术会11场次,全国学术会22场次,省级学术会108场次,区域沙龙80场次,科室会200余场[51] - 麻醉产品营业收入297,821,479.71元,同比增长33.90%,营业成本151,803,048.32元,同比增长30.84%,毛利率49.03%,较上年增加1.19个百分点[66] - 导尿产品营业收入246,862,260.61元,同比增长17.57%,营业成本169,860,534.53元,同比增长6.38%,毛利率31.19%,较上年增加7.23个百分点[66] - 麻醉产品生产量40,183,920件/套/条,同比增长29%,销售量41,299,090件/套/条,同比增长26%,库存量2,399,351件/套/条,同比下降11%[68] - 泌尿外科产品生产量1,282,450件/套/条,同比增长54%,销售量1,332,333件/套/条,同比增长88%,库存量285,182件/套/条,同比下降15%[68] - 吸引连接管生产量2728.81万件,销售量2729.74万件,销售收入8943.59万元[89] - 血液净化处理装置的体外循环管路生产量730.06万件,销售量733.46万件,销售收入7104.56万元[89] - 一次性使用乳胶导尿管生产量5693.97万件,销售量5580.04万件,销售收入9918.13万元[89] - 2019年公司麻醉领域营业收入29782.15万元,毛利率49.03%,较上年增减1.19%;导尿领域营业收入24686.23万元,毛利率31.19%,较上年增减7.23%等[92] 公司分红与股本变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),截至2019年12月31日,总股本2亿股,拟派发现金红利4000万元(含税)[5] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增3股,截至2019年12月31日,总股本2亿股,转股后总股本为2.6亿股[5] 公司研发情况 - 2019年公司获得实用新型专利39项,新增8个国内医疗器械产品注册证,新增国外医疗器械产品认证6个[54] - 呼吸回路雾化给药系统等多个研发项目有进展,累计研发投入从189万元到621万元不等[95] - 2020年公司加大研发投入和规范化管理,拟完成抗感染导尿管等多项产品研发[117][118] - 国内I类注册证期初9个,新增2个,期末11个;国内II类期初84个,新增6个,失效3个,期末87个;国内III类期初4个,失效1个,期末3个[85] 公司对外投资与股权变动 - 2019年公司共对外股权投资8136.93万元,包括设立四家控股孙公司、投资一家参股子公司和对一家全资子公司增资[96] -
维力医疗(603309) - 2019 Q4 - 年度财报