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铂力特(688333) - 2019 Q4 - 年度财报
铂力特铂力特(SH:688333)2020-04-29 00:00

公司基本信息 - 公司中文名称为西安铂力特增材技术股份有限公司,股票简称铂力特,代码688333,在上海证券交易所科创板上市[10][14] - 公司注册地址和办公地址均为陕西省西安市高新区上林苑七路1000号,邮编710000[10] - 公司所属行业为通用设备制造业中的增材制造装备制造[38] - 公司实际控制人为黄卫东、折生阳、薛蕾,国籍均为中国,无其他国家或地区居留权[158] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入321,742,830.46元,较2018年增长10.38%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润74,268,624.23元,较2018年增长29.88%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,493,993.38元,较2018年增长25.65%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额43,943,943.05元,较2018年增长237.81%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,069,466,987.55元,较2018年末增长170.31%[17] - 2019年末总资产1,479,704,707.32元,较2018年末增长76.23%[17] - 2019年基本每股收益1.09元/股,较2018年增幅14.74%;扣除非经常性损益后的基本每股收益0.71元/股,增幅10.94%[18][19] - 2019年加权平均净资产收益率10.88%,较2018年减少4.71个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.10%,减少3.42个百分点[18][20] - 2019年研发投入占营业收入的比例为13.06%,较2018年增加4.27个百分点[18][20] - 2019年非经常性损益合计25,774,630.85元[24] - 2019年度公司营业收入32,174.28万元,较上年度增长10.38%;营业利润6,152.74万元,较上年度增长17.20%;营业毛利率约50.27%,较上年增加6.59个百分点[72][78] - 2019年3D打印定制化产品营业收入17,416.21万元,增长5,171.07万元,增幅42.23%[72][79][80][83] - 2019年3D打印设备及配件(自研)营业收入7,919.41万元,增长670.68万元,增幅9.25%[72][79][80] - 2019年3D打印技术服务营业收入888.87万元,增长561.45万元,增幅171.47%[72] - 2019年代理销售设备及配件营业收入4,985.70万元,下降3,029.59万元,降幅37.8%[72] - 2019年公司研发投入占营业收入比例达到13.06%[73] - 2019年公司发生财务费用46.45万元,下降636.96万元,降幅93.20%[72][78][93] - 营业收入321,742,830.46元,较上年同期增长10.38%;营业成本160,017,315.03元,较上年同期下降2.53%[78] - 销售费用20,743,738.09元,较上年同期增长13.01%;管理费用36,067,769.90元,较上年同期增长33.03%;研发费用42,034,265.70元,较上年同期增长64.13%;财务费用464,544.04元,较上年同期下降93.20%[78] - 经营活动产生的现金流量净额43,943,943.05元,较上年同期增长237.81%;投资活动产生的现金流量净额 -491,935,152.33元,较上年同期下降360.72%;筹资活动产生的现金流量净额577,019,148.92元,较上年同期增长401.84%[78] - 航空航天行业营业收入202,008,078.56元,同比减少11.95%;营业成本88,374,778.63元,同比减少3.94%;毛利率56.25%,增加3.37个百分点[80] - 工业机械行业营业收入60,195,489.86元,同比减少21.69%;营业成本38,734,608.86元,同比减少31.66%;毛利率35.65%,增加9.39个百分点[80] - 科研院所行业营业收入43,296,116.87元,同比增长254.88%;营业成本19,235,675.30元,同比增长145.43%;毛利率55.57%,增加19.81个百分点[80] - 3D打印设备及配件(自研)营业收入79,194,097.83元,同比增长9.25%;营业成本40,367,583.32元,同比增长8.61%;毛利率49.03%,增加0.30个百分点[80] - 3D打印定制化产品营业收入174,162,106.95元,同比增长42.23%;营业成本71,328,251.06元,同比增长32.82%;毛利率59.04%,增加2.90个百分点[80] - 2019年公司总营业收入32174.28万元,同比增长10.38%,营业成本16001.73万元,同比下降2.53%,综合毛利率50.27%,增加6.88个百分点[82] - 航空航天领域实现营业收入20200.81万元,较上年增长11.95%,毛利率增长3.37个百分点[82] - 自研3D打印设备产量50台(套),下降36.71%,销量35台(套),与上年持平,产销率70.00%,综合产销率达114.00%[84][86] - 3D打印设备及配件成本中,直接材料成本3791.73万元,占比93.93%,同比上升18.67%[87] - 前五名客户销售额13578.62万元,占年度销售总额42.20%,其中关联方销售额1734.53万元,占比5.39%[88] - 前五名供应商采购额4586.44万元,占年度采购总额30.38%,关联方采购额为0[90] - 销售费用2074.37万元,增长238.86万元,增幅13.01%[92] - 管理费用3606.78万元,增长895.63万元,增幅33.03%[93] - 研发费用4203.43万元,增长1642.43万元,增幅64.13%,财务费用46.45万元,下降636.96万元,降幅93.20%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为4394.39万元,较上年同期增长7583.15万元,增幅237.81%[95] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 49193.52万元,较上年同期下降38516.03万元,降幅360.72%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为57701.91万元,较上年同期增长46203.78万元,增幅401.84%[96] - 货币资金期末数为18542.67万元,占总资产比例12.53%,较上期期末增长226.91%[97] - 应收账款期末数为24149.09万元,占总资产比例16.32%,较上期期末增长43.59%[97] - 存货期末数为10586.65万元,占总资产比例7.15%,较上期期末下降34.12%[98] - 2019年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为74268624.23元,2018年为57183572.88元,2017年为34255438.99元[112] - 2019年公司净利润为74,564,285.06元,较2018年的57,993,901.95元增加28.57%[185] 现金分红情况 - 公司2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.935元(含税)[4] - 截至2019年12月31日,公司总股本80,000,000股,拟派发现金红利7,480,000元(含税)[4] - 本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为10.07%[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.935元(含税),合计拟派发现金红利748万元(含税),现金分红数额占净利润比例为10.07%[111] 审计与保荐相关 - 公司聘请境内会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),签字会计师为田阡、卫婵[15] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问均为中信建投证券股份有限公司,签字代表为陈彦斌、李旭东,持续督导期间为2019年7月22日至2022年12月31日[15] - 2019年公司境内会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),报酬65万元,审计年限6年[130] 业务线相关 - 公司自主研发激光选区熔化成形设备和激光立体成形设备,分别采用SLM和LSF技术[27][28] - 公司通过自有金属增材设备提供定制化产品服务,应用于多个领域,具有实现轻量化减重结构等特点[29][30][31][32] - 公司在金属增材制造新材料开发领域领先,成功开发多个传统牌号钛合金材料,自主研发专用粉末材料10余种[34] - 公司提供金属3D打印技术服务,包括工艺咨询、设计优化等服务[35] - 公司与德国EOS建立合作关系,代理销售部分EOS金属增材制造设备并提供本地化维护服务[36] - 公司围绕金属增材制造产业链开展业务,提供全套解决方案,盈利源于产品或服务增值部分[37] 行业发展情况 - 全球增材制造产业形成美、欧主导,亚洲追赶态势,中国增材制造技术有发展但仍面临问题[38][39] - 金属增材制造技术全球市场占比起初为个位数,目前超过30%,应用领域不断拓展[40] - 中国已实现金属增材制造装备国产化,但与国外装备对比存在运行不稳定、核心器件进口依赖等问题[40] - 2019年全球增材制造行业产品和服务收入为118.67亿美元,比2018年增长21.2%,2018年比2017年增长33.5%[104] 公司研发情况 - 公司拥有员工500余人,研发人员占比27.65%,拥有增材制造装备100余台,相关分析检测装备50余台[44] - 公司累计申请专利257项,拥有授权专利111项,其中发明专利42项,实用新型专利59项,外观设计专利10项[44] - 公司自主研发并生产十余个型号增材制造装备,部分核心关键参数达国际先进水平,BLT - S310设备出口德国[45] - 公司建成增材制造专用高品质钛合金粉末试验线,自主研发专用粉末材料10余种,粉末多项指标达行业先进水平[46] - 公司可成形材料50余种,定制化金属增材制造产品涵盖多个种类,参与支持国家多个重点型号建设[47] - 2019年12月,公司与北京工业大学联合申报项目获科技部立项,负责3D打印应用基础及智能云平台构建[47] - 2019年9月,陕西省重大科技专项及产业结构调整引导专项获批[47] - 公司主要开展激光选区熔化(SLM)和激光立体成形(LSF)技术相关研究[48] - 报告期内公司开展3个型号大尺寸成形装备研制,完成四光束装备BLT - S450研制并对外发售[49] - 四光束装备BLT - S450Q成型尺寸为450mm×450mm×500mm,BLT - S500成型尺寸为400mm×400mm×1500mm,BLT - S600成型尺寸为600mm×600mm×600mm[49] - 高强铝合金成形件性能高于500MPa[50] - 新型高温合激光立体成形新制件性能优于铸件接近锻件,修复构件性能不低于新件80%[50] - SLM激光选区熔化成形设备设计与制造技术报告期内申请发明专利30项、实用新型专利18项、外观设计专利3项,取得发明专利6项、实用新型专利10项,专利总数为发明专利16项、实用新型专利37项、外观设计专利7项[53] - LSF激光立体成形工艺及后处理全套技术的钛合金高效率激光成形工艺技术沉积效率在原有基础上提升一倍[53] - 2019年10月31日公司获得Nadcap证书(几何量、热处理、材料检测实验室、无损检测)[55] - 2019年10月17日公司获得CNAS实验室认可证书[55] - 增材专用高品质新型钛合金粉末生产线项目总预算8000万元,财政预算金额616万元[56] - 增材专用高品质新型钛合金粉末生产线项目装修改造厂房面积5000平方米[56] - 增材专用高品质新型钛合金粉末生产线项目实施周期为2018年5月 - 2020年6月[56] - 公司在2019年完成2017年工信部智能制造专项项目实施,建成金属增材制造智能化工厂[51] - 高品质新型钛合金球形粉末生产线处于建设阶段,产品为新型钛合金粉末TiAM1[58] - 四光束增材以及增材/强化复合制造装备项目实施周期为2019年7月1日 - 2023年6月30日,总预算4000万元,财政预算金额2000万元[59] - 大尺寸四光束SLM增材制造装备及复合制造装备项目处于样机制造、控制系统研究与在线监控平台搭建阶段[61] - 该项目将形成专利15项,发表论文5篇,形成软件著作1项,建立企业标准3项,形成工艺规范文件5份等[61] - 本期费用化研发投入42