收入和利润表现 - 公司2022年上半年实现营业收入7.77亿元,同比增长19.7%[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润为3,560.2万元,同比下降19.5%[12] - 公司基本每股收益为0.22元,同比下降21.4%[12] - 营业收入为7.21亿元人民币,同比增长19.70%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3640.96万元人民币,同比增长18.75%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3195.29万元人民币,同比增长31.78%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元/股,同比增长11.11%[19] - 营业收入为72128.7万元,同比增长19.7%[105] - 归属于上市公司股东的净利润为3640.96万元,同比增长18.75%[105] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3195.29万元,同比增长31.78%[105] - 公司营业收入7.21亿元人民币,同比增长19.7%[122] - 归属于上市公司股东净利润3640.96万元人民币,同比增长18.75%[120] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3195.29万元人民币,同比上涨31.78%[120] 成本和费用变化 - 营业成本5.70亿元人民币,同比增长27.98%[122] - 研发费用4440.82万元人民币,同比增长24.76%[122] - 营业成本同比增加27.98%[123] - 管理费用同比减少843万元,降低12.96%[123] - 财务费用同比减少1373.25万元,降低127.56%[124] - 研发费用同比增加881.33万元,上涨24.76%[124] 现金流表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,200万元,同比下降134.2%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5627.93万元人民币,同比增长55.75%[18] - 经营活动产生的现金流量净额5627.93万元人民币,同比增长55.75%[122] - 经营活动现金流量净额同比增加55.75%[124] - 投资活动现金流量净额同比增加19948万元[124] - 筹资活动现金流量净额同比减少60.53%[125] 研发投入与活动 - 公司研发投入为4,200万元,同比增长25.4%,占营业收入比例为5.4%[12] - 研发投入占营业收入比例为6.16%,同比增加0.25个百分点[19] - 研发投入总额为4440.82万元,较上年同期的3559.48万元增长24.76%[75] - 研发投入总额占营业收入比例为6.16%,较上年同期5.91%增加0.25个百分点[75] - 5D车载音响系统研发项目预计总投资6700万元,本期投入1425.20万元,累计投入1425.20万元[77] - 车内多区域声场研发项目预计总投资5000万元,本期投入5.16万元,累计投入5.16万元[77] - 车载娱乐系统声学仿真分析研究及应用项目预计总投资3000万元,本期投入574.94万元,累计投入2394.74万元[77] - 车载娱乐系统机械结构仿真完善与运用项目预计总投资1200万元,本期投入319.55万元,累计投入786.35万元[77] - 新型一体化全数字扬声器系统项目总投资额800万元,本报告期投入金额639.97万元,占总投资额79.99%[80] - 20声道以上音频系统项目总投资额2000万元,本报告期投入金额765.66万元,占总投资额38.28%[80] - 新风扬声器项目总投资额600万元,本报告期投入金额538.99万元,占总投资额89.83%[80] - 小口径同相位扬声器单元项目总投资额460万元,本报告期投入金额361.63万元,占总投资额78.61%[80] - 新一代智能座舱大功率外置功放研发项目总投资额1600万元,本报告期投入金额406.31万元,占总投资额25.39%[80] - 新一代车型音效创新开发项目总投资额4000万元,本报告期投入金额326.29万元,占总投资额8.16%[80] - 新型车载AVAS项目总投资额1200万元,本报告期投入金额292.18万元,占总投资额24.35%[82] - 复合材料高保真扬声器单元项目总投资额300万元,本报告期投入金额179.93万元,占总投资额59.98%[82] - 小型头枕扬声器开发项目总投资额500万元,本报告期投入金额170.63万元,占总投资额34.13%[82] - 所有研发项目总投资额合计为35,820万元,本报告期累计投入金额为9,042.31万元,占总投资额25.24%[84] - 公司研发人员数量为254人,较上年同期的231人增长10.0%[87] - 研发人员薪酬合计为2,468.42万元,较上年同期的2,033.41万元增长21.4%[87] - 研发人员平均薪酬为9.72万元,较上年同期的8.80万元增长10.5%[87] - 研发人员中本科及以上学历占比为48.4%(博士1.6%,硕士2.8%,本科44.1%)[87] - 30-40岁研发人员占比最高,为44.9%(114人)[87] 产品与技术能力 - 公司车载高频扬声器尺寸范围涵盖20mm至50mm,负责重放4KHz至20KHz频段声音[28] - 公司车载中频扬声器尺寸范围涵盖50mm至100mm,负责重放300Hz至10KHz频段声音[28] - 公司车载低频扬声器尺寸范围涵盖100mm至200mm,负责重放60Hz至5KHz频段声音[28] - 公司全频扬声器尺寸范围涵盖100mm至150mm,负责重放60Hz至20KHz频段声音[28] - 公司低音炮尺寸范围涵盖150mm至250mm,负责重放20Hz至200Hz频段声音[29] - 公司平板扬声器尺寸范围在50mm至100mm之间,负责重放300Hz至20KHz频段声音[29] - 公司Push-push扬声器单体尺寸在100mm至150mm之间,负责重放60Hz至1000Hz频段声音[29] - 公司门扬声器模块负责重放60Hz至10KHz频段声音[29] - 公司车载功放内置DSP处理器,具备声场重构、主动降噪等算法配套体系[31] - 公司AVAS产品采用分体式和一体式两种设计类型,聚焦声音合成与自适应发声[33] - 公司掌握11项核心技术,在声学信号处理等领域实现技术产业化应用[63][64] - 公司已获得声学仿真技术相关3项境内发明专利,2项外观设计专利,2项PCT国际专利[68] - 公司新型纸盆开发技术已获得2项境内发明专利,2项PCT国际专利,8项实用新型专利,2项外观设计专利[68] - 公司异型磁路系统设计技术已获得1项境内发明专利,2项外观设计专利[68] - 公司扬声器非线性失真的评估和补偿技术已获得2项境内发明专利,1项外观设计专利[68] - 公司核心技术包括声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理技术和数字化扬声器系统技术[66] - 公司声学信号处理技术中的AVAS主动发声技术对产品设计、功能优化及提高附加值具有重要意义[66] - 公司主动降噪技术、数字化扬声器系统技术、多区域声重放技术和扬声器阵列宽带声场控制技术是行业热点技术储备[66] - 公司报告期内核心技术无重大变化[66] - 整车调音技术将单个位置点扬声器频率响应平整度控制在2dB以内[70] - 数字化扬声器系统SoC芯片单声道10W功率输出时失真度仅有0.1%[72] - 数字化扬声器系统芯片通过多圈功率合成算法使功率损耗减少四分之三[72] - 公司获得6项境内发明专利、7项实用新型专利及2项外观设计专利用于整车调音技术[70] - AVAS主动发声技术获得9项实用新型专利、2项外观设计专利及2项PCT国际专利[70] - 主动降噪技术获得1项境内发明专利、1项软件著作权及2项实用新型专利[70] - 多区域声重放技术获得2项境内发明专利及1项实用新型专利[72] - 扬声器阵列宽带声场控制技术获得4项境内发明专利、1项PCT国际专利及1项软件著作权[72] - 数字化扬声器系统技术获得8项境内发明专利及4项PCT国际专利[72] - 动态失配整形技术获得2项境内发明专利及1项实用新型专利[72] - 公司报告期内新申请中国境内外专利6个,新获得专利8个,累计申请专利216个,累计获得专利156个[73] - 公司报告期内发明专利新增申请5个,新增获得2个,累计申请86个,累计获得35个[73] - 公司报告期内实用新型专利新增申请1个,新增获得4个,累计申请83个,累计获得82个[73] - 公司拥有境内发明专利35项,PCT国际专利14项,实用新型专利82项[90] - 公司核心技术包括声学产品仿真设计、整车音响设计和车载音响系统调音技术[90][94] - 公司采用"软件+硬件"双轮驱动的开发模式,具备国际先进的同步开发实力[93] - 公司产品性能指标达到或超过国际汽车巨头及知名电声品牌商的要求[96] - 报告期内申请发明专利5项,实用新型专利1项,境外专利2项[108] - 获得发明专利2项,实用新型专利4项[108] 业务运营与市场表现 - 公司境外收入为3.2亿元,同比增长15.2%,占总收入比重为41.2%[12] - 公司新能源汽车相关产品收入为2.1亿元,同比增长35.6%,占总收入比重为27%[12] - 公司外销业务占主营业务收入比例52.53%,其中美洲占比32.51%,欧洲占比21.08%[116] - 美国市场占主营业务收入比例22.92%[116] - 前五名客户销售收入3.87亿元人民币,占主营业务收入56.25%[118] - 汇兑收益809.57万元人民币,占利润总额20.52%[118] - 公司车载扬声器2019至2021年全球市场占有率分别为12.10%、12.64%和12.92%[60][61] - 2021年中国市场占有率19.77%,销量2796.76万个,市场容量14147.70万个[61] - 2021年美洲市场占有率18.19%,销量1692.16万个,市场容量9304.09万个[61] - 2021年欧洲市场占有率13.85%,销量1328.35万个,市场容量9591.89万个[61] - 2021年其他市场占有率0.38%,销量47.16万个,市场容量12345.20万个[61] - 2020年中国市场占有率18.82%,销量2487.59万个,市场容量13220.82万个[61] - 2019年中国市场占有率19.22%,销量2680.89万个,市场容量13947.40万个[61] - 公司车载扬声器总销量2021年5864.42万个,2020年5651.98万个,2019年6483.61万个[61] - 全球市场容量2021年45388.88万个,2020年44717.12万个,2019年53570.85万个[61] - 车载扬声器销量为3051.74万只,同比增长3.62%[107] - 车载功放销量为10.43万只,同比增长107.64%[107] - AVAS产品销量为38.38万只,同比增长74.74%[107] - 从签订定点合同到批量供货时间周期一般为1-2年[44] - 公司采用以销定产模式并根据销售预测增加安全库存[45] - 采购主要原材料包括磁路系统材料、振动系统材料等五类[49] - 产品需通过客户生产件批准程序PPAP认证[37] - 直接供货模式下由汽车制造厂商直接下达订单[40] - 指定供货模式下由一级零部件供应商下达订单[40] - 电声品牌商项目需通过各阶段审核认证直至量产[41] - 公司设立境外子公司以构建全球生产、销售和服务网络[97] - 茹声电子汽车电子产品注册资本为5500万元人民币,持股比例100%[135] - 乐玹音响车载扬声器系统核心零部件塑料盆架生产注册资本为500万元人民币,持股比例100%[135] - 捷克上声在欧洲地区的车载扬声器系统生产销售与服务注册资本为3500万捷克克朗,持股比例67%[135] - 巴西上声在南美地区的车载扬声器系统生产销售与服务注册资本为4898.57万巴西雷亚尔,持股比例86.18%[135] - 墨西哥上声在南美地区的车载扬声器系统生产销售与服务注册资本为9340.12万墨西哥比索,持股比例76%[135] 行业与市场环境 - 2022年上半年中国汽车产量1211.7万辆同比下降3.7%[52] - 2022年上半年中国汽车销量1205.7万辆同比下降6.6%[52] - 3-5月汽车销量快速下滑损失销量约100万辆[52] 资产与财务结构 - 公司总资产为21.5亿元,较年初增长8.3%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为12.3亿元,较年初增长2.8%[12] - 总资产为18.05亿元人民币,较上年度末增长11.27%[18] - 公司加权平均净资产收益率为2.9%,同比下降1.1个百分点[12] - 加权平均净资产收益率为3.47%,同比减少0.29个百分点[19] - 货币资金较上年末增加44.61%至4.73亿元[126][127] - 境外资产2.55亿元,占总资产比例14.13%[129] - 交易性金融资产较上年末下降23.23%至1.23亿元[126][127] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为153.17万元人民币[23] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为340.14万元人民币[23] 公司治理与承诺 - 公司2021年年度股东大会于2022年5月18日召开,审议通过11项议案[137] - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[139] - 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资承诺股份限售期为股票上市之日起36个月及延长期限内[150] - 间接持股董事及高管周建明等承诺股份限售期为股票上市之日起36个月及延长期限内[150] - 间接持股监事李蔚、黄向阳承诺股份限售期为上市后12个月及任职期间加任期届满后6个月内[150] - 核心技术人员殷惠龙等承诺股份限售期为上市后12个月、离职后6个月及限售期满后4年内[152] - 主要股东元和资产等承诺锁定期届满后按持股意向和减持意向执行[152] - 间接持股超5%自然人股东周建明等承诺锁定期届满后按持股意向和减持意向执行[152] - 公司及主要股东、董事、高管承诺上市后36个月内实施稳定股价预案[152] - 公司承诺长期有效履行股份回购和股份购回义务[152] - 主要股东承诺长期有效履行股份回购和股份购回义务[152] - 公司承诺长期有效承担欺诈发行上市的股份购回责任[154] - 主要股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[158] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价,主要股东锁定期自动延长6个月[159] - 触及重大违法退市标准时,主要股东承诺自处罚决定日起至终止上市前不减持股份[160] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[161] - 董事及高管所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[162] - 监事承诺离职后6个月内不转让所持股份[163] - 核心技术人员承诺离职后6个月内及限售期满后4年内每年转让不超过持股总数25%[164] - 主要股东锁定期满后减持价格不低于发行价[165] - 股东减持需提前3个交易日公告[166] - 持有5%以上股份的自然人股东违规减持所得归公司所有[167] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定措施[168] - 公司单次回购股份数量不低于股份总数1%[172] - 公司累计回购股份总数不高于股份总数10%[172] - 公司单次回购资金不低于上年度归母净利润10%[172] - 公司年度回购资金合计不超过上年度归母净利润50%[172] - 累计回购资金不超过IPO募集资金总额[172] - 主要股东增持股份数量不超过公司股份总数2%[172] - 主要股东增持资金不少于上年度从公司获得现金分红金额20%[172] - 主要股东年度增持资金不超过上年度从公司获得现金分红金额100%[172] - 董事高管增持资金不少于上年度税后薪酬总和20%且不超过50%[173] - 公司股份回购承诺在证监会确认违法情形后5个工作日内启动[177][178][179][180][181] - 公司承诺回购价格不低于发行价加算银行同期存款利息[177][178] - 主要股东承诺促成发行人启动股份购回程序[178][181] - 公司承诺加快募投项目实施进度加强募集
上声电子(688533) - 2022 Q2 - 季度财报