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东威科技(688700) - 2022 Q2 - 季度财报
东威科技东威科技(SH:688700)2022-07-22 00:00

财报审计与披露 - 公司2022年半年度报告未经审计[6] - 公司2022年半年度报告详细阐述了经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[5] - 公司2022年半年度报告未涉及利润分配预案或公积金转增股本预案[7] - 公司2022年半年度报告未涉及公司治理特殊安排等重要事项[7] - 公司2022年半年度报告未涉及被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司2022年半年度报告未涉及违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司2022年半年度报告未涉及半数以上董事无法保证报告的真实性、准确性和完整性[8] - 公司2022年半年度报告未涉及其他重要事项[8] - 公司2022年半年度报告备查文件目录包括载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[10] - 公司2022年半年度报告备查文件目录包括载有现任法定代表人签字和公司盖章的2022年半年度报告全文及摘要[10] 财务数据与业绩 - 公司2022年上半年营业收入为411,770,546.08元,同比增长17.86%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为93,123,840.62元,同比增长34.38%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,073,738.55元,同比增长29.39%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,445,739.17元,同比下降191.76%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为817,762,507.63元,同比增长6.37%[26] - 总资产为1,524,153,610.06元,同比增长2.13%[26] - 加权平均净资产收益率为11.53%,同比减少6.12个百分点[26] - 研发投入占营业收入的比例为7.31%,同比减少0.04个百分点[26] - 公司实现营业总收入411,770,546.08元,较上年同期增长17.86%[75] - 营业成本231,922,052.91元,较上年同期增长15.63%[75] - 销售费用同比上升23.34%,管理费用同比下降4.96%,研发费用同比增长17.36%[75] - 营业利润106,573,823.29元,比上年同期增长39.15%,归属于母公司的净利润93,123,840.62元,比上年同期增长34.38%[75] - 公司存货为42,169.23万元,存货减值损失为352.39万元[80] - 应收账款为51,527.63万元,账龄在1年以内的应收账款余额占比为73.27%[80] - 公司及子公司享受的所得税优惠金额分别为808.56万元、849.03万元和1532.52万元,占当期税前利润的比例分别为9.32%、8.59%和8.51%[83] - 公司2022年1-6月营业总收入为239,771,165.72元,其中主营业收入为233,360,899.20元[99] - 公司2022年1-6月营业总成本为198,116,132.48元,其中营业成本为180,177,788.24元[99] - 公司2022年1-6月研发费用为9,597,247.60元[102] - 公司2022年1-6月净利润为39,646,541.62元[102] - 公司2022年1-6月财务费用为-182,865.11元,其中利息收入为187,844.34元[102] 主营业务与产品 - 公司主营业务为高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售,主要面向PCB电镀设备、通用五金电镀设备、新能源动力电池负极材料专用设备等领域[34] - 公司主要产品分为三大领域:高端印制电路(PCB)电镀专用设备、五金表面处理专用设备、新能源动力电池负极材料专用设备[75] - 公司垂直连续电镀设备在电镀均匀性、贯孔率(TP)等关键指标上表现良好,获评多项荣誉称号[37] - 公司垂直连续电镀设备已覆盖大多数国内一线PCB制造厂商,并成功出口至日本、韩国、欧洲和东南亚等地区[37] - 公司水平镀设备样机试用中,为国内首创的三合一设备,主要用于消费电子、通讯设备、5G基站等高密度多层板[41] - 公司研发的卷式水平膜材电镀设备可将铜层增厚至1µm,提升锂电池的安全性和导电性,目前是唯一能批量化生产该设备的厂商[44] - PET复合铜膜技术可提升电芯能量密度5%-10%,并延长电池寿命5%[44] - 公司真空镀膜设备事业部已开发出适合产业化发展的磁控溅射类双面镀铜镀膜设备,应用于新能源锂电池领域[44] - 公司研发的光伏电池片金属化VCP设备产能达6000片/小时,图形均匀性为3%[44] - 公司五金连续电镀设备可广泛应用于5G通讯、计算机、物联网、汽车等领域,提供高效、清洁的解决方案[44] - 公司水平镀设备在国内属于首创,适用于大规模产量24小时不间断作业[47] - 公司磁控溅射卷绕镀膜设备主要用于锂电动力电池和储能电池行业,预计下半年生产出设备并逐步量产[41] - 公司卷式水平膜材电镀设备主要应用于锂电复合铜膜生产,现阶段主要生产4.5微米PET/PP复合铜箔[74] - 公司五金连续电镀设备突破传统电镀方法,实现秒级无固定节拍的高速生产[74] 研发投入与项目 - 2022年上半年公司研发投入为30,118,638.74元,同比增长17.36%,占营业收入的7.31%[50] - 公司研发投入增加的主要原因是引进研发人员、启动新研发项目以及物料价格上涨[51] - 双边夹具导电超薄卷式水平镀膜线研发累计投入金额为8,934,723.55元,预计总投资规模为10,000,000元[55] - 垂直连续硅片电镀机研发累计投入金额为9,043,381.53元,预计总投资规模为12,000,000元[55] - 显影、镀铜、去膜及蚀刻集成联机设备研发累计投入金额为11,099,552.22元,预计总投资规模为15,000,000元[55] - 环保型智能高速连续滚镀线研发累计投入金额为5,052,077.92元,预计总投资规模为10,000,000元[55] - 纯铜阳极垂直连续电镀线研发累计投入金额为5,997,219.16元,预计总投资规模为7,000,000元[55] - FPC导杆夹边式垂直连续电镀线研发累计投入金额为5,564,156.45元,预计总投资规模为6,500,000元[59] - FPC片式直接过垂直连续电镀线研发累计投入金额为5,972,711.06元,预计总投资规模为6,500,000元[59] - 新型VCP脱夹式不洗烘干段研发累计投入金额为3,220,499.97元,预计总投资规模为5,450,000元[59] - 2021款垂直连续电镀线研发累计投入金额为5,370,570.55元,预计总投资规模为5,500,000元[62] - 不锈钢板单面双片垂直连续电镀线研发累计投入金额为5,223,517.38元,预计总投资规模为6,000,000元[62] - 水平浸锡系统研制预算为2,500,000.00元,已完成817,004.69元,处于样机前期准备阶段[67] - 水平连续镀铜线研发预算为6,500,000.00元,已完成3,733,685.75元,已在客户端装机完成[67] - 水平连续镀锡线研发预算为10,200,000.00元,已完成1,099,076.93元,处于样机前期准备阶段[67] - 卷式垂直连续显影化铜线研发预算为6,000,000.00元,已完成3,686,651.27元,处于参数验证阶段[67] - 锂电复合铜膜真空磁控镀膜设备研发预算为14,500,000.00元,已完成1,290,657.05元,处于装配调试阶段[70] - 公司研发人员数量为177人,占公司总人数的14.94%,研发人员薪酬合计为2,027.38万元[71] - 公司研发人员中本科及以上学历占比为23.72%,30-40岁员工占比为40.11%[71] - 公司VCP设备2021款采用三价铁离子体系,可降低20%以上的物料成本[74] 行业趋势与市场前景 - 2021年全球锂电池出货量达到543GWh,同比增长约77.5%[37] - 预计到2025年全球锂电池铜箔出货量将达到97万吨,5年复合年均增长率(CAGR)为33.9%[37] - 2020年中国动力电池用锂电池铜箔出货量为7.4万吨,预计到2025年将突破51.2万吨,2020-2025年复合年均增长率(CAGR)为47.2%[37] - 公司新能源动力电池负极材料专用设备使用PET铜箔,相比传统铜箔,安全性增强且电池续航里程增加[37] - 全球光伏累计安装总量在2022年初已突破1,000GW(1TW)[37] - 公司光伏领域专用设备利用铜代替银技术,降低晶硅电池生产成本[37] 公司治理与股东信息 - 公司2021年年度股东大会于2022年5月13日召开,出席会议的股东和代理人人数共25名,持有表决权数量为104,124,217股,占公司表决权数量的70.7365%[107] - 公司核心技术人员认定标准包括在公司研发体系中起重要作用、担任重要职务、主导完成多项核心技术研发等[108] - 公司成立东莞东威科技有限公司,注册资本5000万元[79] - 公司股票上市后36个月内,实际控制人及董事、高级管理人员持有的股份不得转让或委托他人管理[124] - 公司股票上市后6个月内,若连续20个交易日收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月[124] - 公司上市后三年内,若股票连续20个交易日加权平均价格低于每股净资产,公司将启动稳定股价措施[124] - 公司回购股份的价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产,且单次回购资金不低于500万元[128] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[128] - 公司实际控制人及控股股东增持股份的价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产,且单次增持金额不低于500万元[131] - 公司董事及高级管理人员增持股份的价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产,且单次增持资金不少于上年度薪酬总和的30%[131] - 公司回购股份方案实施完毕后,应在2个工作日内公告股份变动报告,并在10日内注销所回购股份[134] - 公司控股股东及董事、高级管理人员增持股份应在公告后30日内实施完毕[134] - 公司股票价格再次触发稳定股价条件时,公司将依次开展回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作[131] - 公司实际控制人刘建波承诺在公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价,若未履行股价稳定措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明原因并道歉,同时停止领取薪酬及股东分红,股份不得转让[137] - 公司全体董事承诺在公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价,若未履行股价稳定措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明原因并道歉,同时停止领取薪酬及股东分红,股份不得转让[137] - 公司全体高级管理人员承诺在公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价,若未履行股价稳定措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明原因并道歉,同时停止领取薪酬及股东分红,股份不得转让[140] - 公司控股股东及实际控制人刘建波承诺若公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,将在证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回全部新股[140] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[140] - 公司实际控制人刘建波承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益[143] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失[143] - 公司实际控制人刘建波承诺若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失[143] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失[143] - 公司承诺将严格履行首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督[146] - 公司控股股东刘建波承诺在锁定期届满后两年内每年减持数量不超过首次公开发行前持有股份总数的25%[154] - 公司控股股东刘建波承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[154] - 公司控股股东刘建波承诺减持股份程序将严格按照相关法律法规执行[154] - 公司控股股东刘建波承诺若违反减持承诺,减持所得收益归公司所有[154] - 公司公开发行前持有股份的股东肖治国承诺在锁定期届满后两年内每年减持数量不超过首次公开发行前持有股份总数的25%[158] - 公司公开发行前持有股份的股东肖治国承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[158] - 公司公开发行前持有股份的股东肖治国承诺减持股份程序将严格按照相关法律法规执行[158] - 公司公开发行前持有股份的股东肖治国承诺若违反减持承诺,减持所得收益归公司所有[158] - 公司股东在锁定期届满后两年内累计减持数量不超过首次公开发行前持有股份总数的50%[161] - 公司股东减持股份价格不低于首次公开发行股票的发行价格[164] - 公司股东减持股份需提前十五个交易日报告并披露减持计划[161] - 公司股东若违规减持,所得收益将归公司所有[161] - 截至报告期末,公司普通股股东总数为4,368户[194] - 刘建波持有公司股份47,600,000股,占总股本的32.34%[198] - 肖治国持有公司股份8,139,909股,占总股本的5.53%,其中2,130,000股被质押[198] - 方方圆圆持有公司股份6,472,290股,占总股本的4.40%[198] - 谢玉龙持有公司股份5,863,746股,占总股本的3.98%[198] - 李阳照持有公司股份5,334,464股,占总股本的3.62%[198] - 危勇军持有公司股份4,145,455股,占总股本的2.82%[198] - 聂小建持有公司股份4,003,009股,占总股本的2.72%[198] - 宁波玉喜持有公司股份2,996,334股,占总股本的2.04%[198] - 石国伟持有公司股份2,818,182股,占总股本的1.91%[198] - 苏州国发持有公司股份2,528,069股,占总股本的1.72%[198] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.46288亿元,扣除发行费用后募集资金净额为2.9404994083亿元[178] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为1.2698338318亿元,累计投入进度为43.18%[178] - 本年度公司投入募集资金金额为3543.378472万元,占募集资金总额的12.05%[178] - PCB垂直连续电镀设备扩产(一期)项目累计投入募集资金39,250,831.02元,投入进度为26.17%[179] - 水平设备产业化建设项目累计投入募集资金52,589,839.95元,投入进度为58.43%,节余金额为37,410,160.05元[179] - 研发中心建设项目累计投入募集资金35,142,712.21元,投入进度为65.02%,节余金额为18,907,228.62元[179] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,截至2022年6月30日,余额为8000万元[185] - 公司决定将“水平设备产业化建设项目”和“研发中心建设项目”结项,并将节余募集资金5,789.39万元永久补充流动资金[186] - 公司首次公开发行部分限售股54,387,710股于2022年6月15日解除限售并上市流通[191] 环境保护与安全生产 - 公司不属于重污染行业企业,生产经营过程不产生有毒气体和毒害物质,仅产生办公生活污水、废气、噪声、固废,不对环境造成大的影响[113] - 公司经营过程中的废水主要为办公生活污水,无生产废水外排,生活污水经市政管网至巴城琨澄水质净化有限公司处理,尾水处理执行标准为《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》及《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准[113] - 公司经营过程中的废气主要是裁切、雕刻、焊接过程中产生的颗粒物,废气产生量较小,加强车间通风,达到无组织排放要求[113] - 公司经营过程中的噪声源主要来自车床、钻床、铣床等生产设备,噪声值范围在