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遥望科技(002291) - 2020 Q4 - 年度财报
遥望科技遥望科技(SZ:002291)2021-04-28 00:00

公司基本信息 - 公司股票简称星期六,代码002291,上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为于洪涛,注册与办公地址均为广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号,邮编528200[22] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》,年报登载于http://www.cninfo.com.cn,备置地点为公司证券事务办公室[24] - 公司组织机构代码对应统一社会信用代码914406007417025524,上市以来主营业务和控股股东无变更[27] 公司面临的风险 - 互联网营销和MCN行业属新兴行业,政策、监管规则更新可能影响公司运营发展[7] - 鞋履服饰、互联网营销和MCN行业竞争激烈,公司可能面临市场份额和盈利空间压缩风险[8] - 互联网行业技术人员要求高,公司虽人员稳定但仍有流失风险[10] - 公司商誉账面价值高,若遥望网络等经营不及预期,商誉将有减值风险[11] - 公司已计提存货跌价准备,若市场变化产品滞销,可能需进一步计提[11] - 互联网营销行业政策若变化,可能影响公司运营和发展[180] - 鞋履服饰、互联网营销、MCN行业竞争激烈,公司可能面临竞争优势削弱、盈利空间压缩风险[184] - 公司存在互联网技术人员流失风险[185] - 商誉账面价值高和存货跌价准备可能对公司财务造成不利影响[186] - 公司战略升级可能不达预期,存在效益风险[187] 收入和利润(同比环比) - 2020年营业收入21.51亿元,较2019年增长3.89%[29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2429.78万元,较2019年下降83.85%[29] - 2020年公司实现营业收入21.51亿元,比上年同期增长3.89%[86] - 2020年公司完成利润总额4776.00万元,同比减少72.29%[86] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2429.77万元,同比减少83.85%[86] - 2020年公司基本每股收益为0.03元[86] - 2020年公司在短视频平台实现直播电商GMV约43亿元,同比2019年增长约20倍,社交电商服务业务整体贡献收入约10.12亿元,同比2019年增长4倍以上[90] - 公司2020年营业收入合计21.51亿元,同比增长3.89%[103] - 服装鞋类行业营收6.48亿元,同比降46.64%;互联网广告行业营收14.86亿元,同比增74.02%[103] - 社交电商服务营收10.12亿元,占比47.05%,同比增447.05%[103] - 东北地区营收3647.42万元,同比降61.63%;网销营收2.06亿元,同比增12.76%[106] - 星期六品牌营收4.07亿元,同比降38.30%[107] - 其他业务营收1696.77万元,同比增590.53%[103][110] - 2020年公司销售渠道营业收入合计664,614,110.66元,线上销售因杭州遥望子公司业务规模增加收入增长63.23%,直营销售因业务改型收入减少66.24%[129] - 2020年投资收益479.67万元,占利润总额比例10.04%;资产减值5788.92万元,占比121.21%;营业外收入1168.72万元,占比24.47%;营业外支出442.76万元,占比9.27%[145][148] - 2020年1月1日出售佛山星期六科技研发股权,交易价格1385万元,该股权上市贡献净利润885万元,占净利润总额比例32.31%[165] - 杭州遥望网络科技子公司2020年营业收入1,432,999,166.67元,营业利润273,940,888.45元,净利润266,864,422.97元[168] - 佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)子公司2020年营业收入63,036,752.90元,营业亏损3,806,824.27元,净利润亏损5,531,638.03元[168] - 上海淘趣电子商务子公司2020年营业收入95,654,986.91元,营业亏损5,854,280.87元,净利润亏损6,917,060.31元[168] - 佛山星期六鞋业子公司2020年营业收入48,147,754.90元,营业亏损7,896,735.50元,净利润亏损7,109,376.76元[168] - 海普(天津)制鞋子公司2020年营业收入6,221,004.00元,营业利润2,943,193.40元,净利润9,159,658.76元[168] - 2021 年一季度遥望网络社交电商服务业务增长迅速,直播电商GMV约 16.5 亿元[175][177] 成本和费用(同比环比) - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -762.35万元,较2019年下降103.71%[29] - 2020年销售费用320,776,055.60元,同比降33.09%;管理费用134,076,987.74元,同比增18.89%;财务费用88,624,017.12元,同比增23.05%;研发费用42,255,708.95元,同比降19.90%[123] - 2020年服装鞋类行业营业成本378,929,662.72元,占比26.19%,同比降31.86%;互联网广告行业营业成本1,067,794,409.76元,占比73.81%,同比增108.22%[113] - 星期六品牌2020年营业成本226,091,810.09元,占比15.63%,同比降14.28%;社交电商服务2020年营业成本759,794,556.36元,占比52.52%,同比增693.31%[113] - 2020年公司销售渠道营业成本合计378,929,662.72元[129] - 2020年经营活动现金流入小计28.69亿元,同比增长31.34%;现金流出小计28.77亿元,同比增长45.38%;现金流量净额-762.35万元,同比减少103.71%,受疫情回款影响[144] - 2020年投资活动现金流入小计8259.37万元,同比增长21.03%;现金流出小计6.47亿元,同比增长37.96%;现金流量净额-5.64亿元,同比减少40.84%,因支付并购遥望股权款[144] - 2020年筹资活动现金流入小计14.70亿元,同比增长12.74%;现金流出小计8.86亿元,同比减少7.00%;现金流量净额5.85亿元,同比增加66.21%,因接受控股股东财务资助增加[144] 各条业务线表现 - 公司主要业务分为多品牌中高端时尚皮鞋销售和以移动互联网精准营销为核心的信息技术服务业务[45] - 公司多品牌时尚鞋履业务原材料主要从国内市场采购,大部分来自省内皮料生产厂商[48] - 公司采用线上平台联动线下门店的营销模式,发展全渠道销售[51] - 时尚皮鞋行业消费增长放缓但升级明显,渠道调整,购物中心崛起,竞争转向产品与用户为王,行业面临调整转型[52][53][54][57] - 互联网营销行业政策管制宽松、竞争激烈、格局分散,未来将并购整合和差异化发展[58] - 公司围绕“打造时尚IP生态圈”转型,拓展线上渠道、开设品牌集合店、收购时尚新媒体公司[63] - 2019年3月公司重大资产重组并入遥望网络,加速“时尚IP生态圈”建设[64] - 公司直播电商产业基地建设100个以上主播直播间,50个以上品牌直播间[87] - 截至2021年3月31日,遥望网络签约明星艺人、主播/达人共156位,其中短视频达人46位,直播电商艺人/主播/达人110位[87] - 公司拥有“ST&SAT”“D:FUSE”“SAFIYA”“FONDBERYL”“Saturday MODE”等自有品牌,2013年底“ST&SAT”注册商标被认定为驰名商标[69] - 公司互联网营销业务与腾讯、阿里巴巴等互联网优质客户及欧莱雅、自然堂等数千个消费品品牌优质客户建立合作关系[77] - 公司营销网络基本覆盖中国大陆各省、自治区和直辖市[70] - 公司商品库合作品牌超2000个,涉及SKU约30万个[90] - OnlyLady女人志拥有三端注册用户5500万,其他各平台粉丝总数超1500万,KIMISS闺蜜各平台粉丝总数超640万[97] - OnlyLady女人志拥有签约达人80位,合作达人4500 +,合作机构30 +[98] - KIMISS闺蜜旗下各平台签约达人30 +、合作达人1000 +[98] - KIMISS闺蜜电商部门每月合作电商直播十余场,配合电商客户完成的项目关注度超800w[101] - 公司获得第四届克劳锐中国新媒体峰会“2019 - 2020最具商业价值机构奖”、2021新榜大会“年度价值MCN”等荣誉[92] - 公司获得2020年度克劳锐“快消行业新媒体社交营销经典案例奖”[101] - 公司推进主业经营模式优化,改变“重”资产运营模式向“轻”资产运营方式转变[93] - 公司及控股子公司与国内数百家各品类的知名电商品牌建立合作关系[96] - 公司有直营门店180家,报告期新开门店12家,关闭501家;加盟门店808家,新开门店322家,关闭57家[110] - 营业收入排名前五的门店合计营收2325.39万元[110] - 本报告期总产能为0,上年同期为1575000;产能利用率本报告期为0.00%,上年同期为87.06%[125] - 公司转让佛山星期六科技研发有限公司股权,不再保留生产产能[125] - 报告期内公司产品销售以国内销售为主,国内销售渠道以品牌连锁店为主,关闭部分低效百货商场门店并开设品牌集合店[125][126] - 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%,前五大加盟商和分销商销售总额合计154,626,839.19元[130] - 线上销售实现销售收入占比未超过30%,与第三方销售平台合作,前五大平台报告期内交易金额最高为113,162,691.47元,退货率最高为38.00%[131][133] - 鞋包存货周转天数为1,102天,存货数量9,138,033,存货余额增加7969万元,2020年12月31日存货跌价准备余额为16,253.55万元[134] - 公司涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品,自有品牌有星期六、索菲娅、菲伯丽尔、迪芙斯等[135][138] - 2020年研发人员数量183人,较2019年减少5.67%,研发投入金额42,255,708.95元,较2019年减少19.90%[141] - 研发人员数量占比为10.33%,较2019年增加4.77%,研发投入占营业收入比例为1.96%,较2019年减少0.59%[141] - 研发投入资本化金额为0,资本化研发投入占研发投入的比例为0[141] - 公司不从事服装设计相关业务,不举办订货会[140] 各地区表现 - 东北地区营收3647.42万元,同比降61.63%;网销营收2.06亿元,同比增12.76%[106] 管理层讨论和指引 - 公司计划推进“打造时尚 IP 生态圈”战略,构建新零售平台,拓展社交电商服务业务[173] - 2021 年公司计划拓展互联网营销业务,调整鞋履业务运营结构及模式,推动非公开发行股份项目[174] - 新媒体公司 2021 年预计签约人数增加 50%,拓展新平台合作,增加新业务营收[178] - 公司拟通过非公开发行募集资金投资三个建设项目,对流动资金需求大[179] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以738487091为基数,每10股派发现金红利0元,送红股0股,不以公积金转增股本[12] - 2020年非流动资产处置损益为523.94万元[37] - 2020年计入当期损益的政府补助为1000.37万元[41] - 在建工程变化主要是遥望办公楼装修工程所致[65] - 应收票据和应付票据变化主要是采用票据结算方式增加所致[65] - 合同负债变化主要是预收秋冬季产品货款及社交电商业务预收坑位费所致[68] - 应付职工薪酬变化主要是店铺减少导致人员减少所致[68] - 长期借款变化主要是偿还公司债而改变融资方式所致[68] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加37户,减少3户[114] - 前五名客户合计销售金额234,422,659.53元,占年度销售总额比例10.89%;前五名供应商合计采购金额471,171,035.77元,占年度采购总额比例28.02%[120][124] - 公司主要销售客户中第一名销售额116,863,790.40元,占年度销售总额比例5.43%;主要供应商中第一名采购额223,092,043.59元,占年度采购总额比例13.27%[120] - 2020年公司作为原告方发生商标权权属、侵权纠纷,案件金额合计为121.65万元[139] - 2020年末货币资金2.34亿元,占总资产比例4.34%;应收账款11.80亿元,占比21.84%;存货12.81亿元,占比23.72%[149] - 2020年末长期股权投资6766.60万元,占总资产比例1.25%,较年初增加0.55%,因对联营企业出资[14