普利特(002324) - 2021 Q4 - 年度财报
普利特普利特(SZ:002324)2022-03-15 00:00

公司基本信息 - 公司股票简称普利特,代码002324,上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是周文,注册地址为上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1号12楼,邮编201703 [20] - 公司办公地址为上海市青浦工业园区新业路558号,邮编201707,网址为www.pret.com.cn [20] - 董事会秘书是储民宏,证券事务代表是杨帆,联系电话均为021 - 31115910 [21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/,媒体为《证券时报》www.cninfo.com.cn [22] - 公司年度报告备置地点为上海市青浦工业园区新业路558号[22] - 公司组织机构代码为913100006316131618 [25] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,008,022,377为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本[6] 公司经营业绩 - 2021年营业收入48.71亿元,同比增长9.52%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2374.82万元,同比下降94.00%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元,同比下降133.00%[26] - 2021年末总资产46.17亿元,同比增长4.71%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.04亿元,同比下降3.50%[28] - 2021年非经常性损益合计6314.25万元[35] - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.31亿、10.90亿、12.73亿和14.77亿元[32] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7415.36万、1228.92万、-203.25万和-6066.22万元[34] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为7303.53万、2.34亿、-3032.45万和-4.13亿元[34] - 2021年公司全球实现营业收入48.71亿元,同比上升9.52%;归属于上市公司股东的净利润2374.82万元,同比下降94.00%[88] - 2021年公司营业收入4,870,775,031.76元,同比增长9.52%[102] - 改性塑料行业收入4,787,157,285.16元,占比98.28%,同比增长9.85%;特种化学品行业收入83,617,746.60元,占比1.72%,同比下降6.62%[102] - 国内收入4,411,667,866.18元,占比90.57%,同比增长8.63%;国外收入459,107,165.58元,占比9.43%,同比增长18.79%[102] - 改性塑料行业毛利率10.55%,同比下降10.53%;特种化学品行业毛利率27.45%,同比下降6.53%[105] - 改性聚烯烃类产量201,718.94吨,销量196,051.76吨,收入2,093,668,639.80元,下半年均价较上半年上涨1.80%[105] - 改性聚苯乙烯类产量25,402.12吨,销量33,105.82吨,收入533,481,709.22元,下半年均价较上半年上涨4.45%[105] - 改性工程塑料类产量60,517.72吨,销量58,137.04吨,收入1,201,611,799.15元,下半年均价较上半年上涨7.40%[105] - 其他类产量55,806.42吨,销量53,181.13吨,收入958,395,136.99元,下半年均价较上半年上涨11.83%[105] - 改性塑料行业2021年销售量478,715.73万元,同比增长9.85%;生产量343,445.20吨,同比增长8.36%;库存量25,315.85万元,同比下降3.16%[107] - 特种化学品行业2021年销售量8,361.77万元,同比下降6.62%;生产量4,802.92吨,同比下降14.29%;库存量为0,同比下降100.00%[107] - 改性塑料行业2021年原材料成本3,922,043,673.84元,占营业成本比重90.31%,同比增长26.56%[108] - 2021年前五名客户合计销售金额602,384,532.79元,占年度销售总额比例12.37%[112] - 2021年前五名供应商合计采购金额1,242,952,565.13元,占年度采购总额比例31.06%[115] - 2021年销售费用43,552,967.86元,同比下降8.83%;管理费用128,815,389.11元,同比下降11.61%;财务费用36,384,041.27元,同比下降13.06%;研发费用248,542,687.31元,同比增长16.77%[116] - 2021年经营活动现金流入52.15亿元,同比增长7.29%;现金流出53.51亿元,同比增长20.34%;现金流量净额为-1.36亿元,同比降低133.00%[127] - 2021年投资活动现金流入2.29亿元,同比增长268.71%;现金流出1.51亿元,同比降低48.80%;现金流量净额为7780.29万元,同比增长133.35%[127] - 2021年筹资活动现金流入15.89亿元,同比增长27.75%;现金流出14.38亿元,同比增长5.99%;现金流量净额为1.51亿元,同比增长233.54%[127] - 2021年末货币资金3.87亿元,占总资产比例8.38%,较年初增加1.90%;应收账款15.51亿元,占比33.58%,较年初增加2.88%;存货8.40亿元,占比18.19%,较年初增加2.83%[132] - 2021年末投资性房地产856.47万元,占总资产比例0.19%;长期股权投资985.35万元,占比0.21%,较年初减少0.09%;固定资产7.50亿元,占比16.24%,较年初减少3.47%[132] - 2021年末短期借款12.73亿元,占总资产比例27.58%,较年初增加5.48%;合同负债5314.47万元,占比1.15%,较年初增加0.01%;长期借款为0,较年初减少0.07%[132] - 2021年末持有待售资产为0,较年初减少1.41%,主要系美国子公司持有待售资产处置进度完成所致[132] - 2021年交易性金融资产期末数为1.02亿元,衍生金融资产期末数为10.12万元,应收款项融资期末数为2.27亿元[133][135] - 2021年报告期投资额为550万元,较上年同期减少97.18%[137] 行业情况 - 2021年中国改性塑料产量为2193万吨,同比上升6.2%[41] - “十四五”末我国化工新材料自给率要达到75%,占化工行业整体比重超过10%[156] - 2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%[163] 公司业务与技术 - 公司是国内改性材料行业领军企业,为多家世界顶级汽车制造商提供汽车用改性材料[43] - 公司在多项材料技术上处于行业领先或优势地位,打破国外企业垄断局面[43][45] - 公司拥有LCP产业完整产业链和自主核心技术,具备2000吨LCP树脂聚合产能、300万平方米LCP薄膜生产线、150吨(200D)LCP纤维生产产能[45] - 公司主要业务分为改性材料业务和ICT材料业务,产品应用于多个领域,投资的光刻胶等产业在研发或小批量供货中[48] - 公司采取集中采购、以销定产、按需销售的经营模式,对长期合作客户账期在30 - 90天,新客户现款交易[49][50][52] - 公司依靠产品等优势积累产业资源和经验,整合产业结构并寻求合作推动可持续发展[54] - PP、ABS、PC、弹性体、尼龙采购额占采购总额比例分别为34.94%、18.51%、13.65%、8.41%、6.07%[55] - 受“双碳”等因素影响,公司关键原材料价格大幅上涨,利润水平明显下降[55] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[56] - 公司与高校保持产学研合作,研发中心获多项认定,设立博士后科研工作站和院士专家工作站[46] - 公司拥有改性聚烯烃类授权专利53项、改性ABS类授权专利21项、塑料合金类授权专利36项、其他类授权专利37项,共计157项授权专利,其中美国专利2项,中国专利155项[58][66] - 改性塑料设计产能为40万吨/年,产能利用率为75.32%,无新增在建产能[58] - 截止报告期末,公司在申请专利194项,其中发明专利193项,实用新型专利1项,拥有1件软件著作登记证书[66] - 公司研发的“高值化低碳环保新型聚酰胺材料”荣获第33届上海市优秀发明奖获奖名单银奖[66] - 浙江普利特新材料有限公司年产3万吨环保型塑料复合材料及技术中心中试实验室(试制车间)技术改造项目获环评批复[58] - 公司销售模式全部采取直销模式,销售品种包括改性聚烯烃类、改性聚苯乙烯类、改性工程塑料类、受阻胺类及其他类产品[63] - 公司与国内各大著名高校持续保持紧密的产学研合作关系,研发中心获多项认定,还设立博士后科研工作站和院士专家工作站[66] - 报告期公司在多个汽车材料领域取得技术突破和市场拓展,如抗菌级汽车内外饰材料、某德系汽车硬塑无缝气囊爆破仪表板材料等[67] - 公司开发出多种新型材料,如免喷涂材料、生物纤维填充材料、光学材料等[68] - 公司拥有多项资质,如高新技术企业、安全生产许可证、排污许可证等,部分资质有明确有效期[61] - 开发高性能、再生、生物基聚酰胺材料,相关改性技术材料在多领域广泛应用[71] - 丰富高端材料产品品级,开发出纤维级和薄膜级树脂及替代BP的树脂配方体系[72] - 母公司及子公司获多项荣誉,提升普利特品牌知名度和美誉度[73] - 截止报告期末,已获中国、美国等商标45件,其中国内14件、国外31件,在申请商标21件[74] - 报告期内,21款材料进入Daimler Benz全球采购清单,23款进入BMW标准材料平台,80款通过认证进入福特全球采购清单[75] - 推进长玻纤增强PP等材料在美国本地化生产进程[78] 公司管理与运营 - 构建多维度激励体系、优化薪酬管理体系,保持核心管理团队稳定性[79] - 维护和实施IATF16949等多项管理体系认证,建立严格内部质量控制体系[80] - 实施客户创造价值销售模式,运营并改进普利特标准化管理体系,建立全球信息化管理系统[81] 公司战略与发展 - 公司将通过外延并购进入新能源产业,向新材料和新能源产业战略转型升级[162] - 公司将把握新能源汽车中整车、电机电控、通信材料的新材料市场空间[163] - 公司掌握LCP全流程生产制造及完整应用产业链,拓展下游及终端应用市场[164] - 公司投资锐腾制造,发展高端导热、电磁屏蔽等材料[164] - 公司拟现金重组收购江苏海四达电源股份有限公司约80%股权,布局储能领域[165] - 2022年推广新能源汽车整车材料解决方案,保持汽车材料业务稳定增长[169] - 2022年LCP改性树脂产能扩充至6000吨,计划增加2000吨(1000D)纤维产能[170] - 2022年加快收购江苏海四达电源股份有限公司,完成后增资扩产,筹划扩充1Gwh三元锂电池产能和拟投资建设5Gwh磷酸铁锂电池产能[171] - 2022年加快建设普利特新材料全球总部青浦中央商务示范区项目,近8万方功能空间[172] 公司投资与资产交易 - 控股股东周文转让50703116股股份(占总股本5.00%)给恒信华业,双方建立战略合作关系并共同投资设立苏州华业致远三号股权投资合伙企业[90] - 公司子公司以922.81万元收购南通海迪全部LCP业务相关资产,补齐生产I型LCP技术短板[91] - 报告期建成300万平方米LCP薄膜生产线,广东普利特建成150吨(200D)LCP纤维生产产能[92] - 公司子公司广东普利特与东尼电子达成战略合作,推进LCP材料在电子通讯等领域应用[93] - 对全资子公司上海普利特材料科技有限公司增资并变更经营范围,明确以研发、生产和销售导热等材料为主要方向[95] - 公司投资的苏州理硕完成近十种i线半导体光刻胶研发,3款产品取得中科院下属晶圆代工厂验证通过[96] - 2021年6月与芯能光伏合作,上线6万平方米分布式光伏电站[86] - 公司启动“三化工程”,建设全面数字化智能化体系,加速全球化进程[87] - 公司出售振兴化工80%股权,转让价格1亿元,转让前获800万元分红[97] - 截止2021年12月31日,公司累计回购股份6,039,940股,占总股本0.5956%,支付总金额75,080,508.81元[98] - 2021年公司完成出售宿迁市振兴化工有限公司80%股权、上海高观达材料科技有限公司41%股权、Wellman PET LLC 100%股权,不再将其纳入合并范围[111] - 公司向屠文韬出售上海高股权,交易价格600万元,该股权为上市公司贡献净利润占净利润总额的比例为25.36%[147] - 公司控股股东周文与自然人孙华设立的美国公司出售Wellman PET LLC 100%股权

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