公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司1层至3层[20] - 公司股票简称为昌红科技,股票代码为300151[20] - 公司法定代表人为李焕昌[20] - 公司国际互联网网址为www.sz-changhong.com[20] - 公司董事会秘书为刘军,证券事务代表为陈晓芬[21] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报,年度报告备置地点为公司证券部[22] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)[23] 财务表现 - 2020年营业收入为11.18亿元,同比增长56.29%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元,同比增长173.28%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元,同比增长93.42%[25] - 2020年基本每股收益为0.38元,同比增长216.67%[25] - 2020年加权平均净资产收益率为17.73%,同比增长10.79个百分点[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.52亿元,同比增长191.91%[25] - 2020年非经常性损益项目中,政府补助为1173.89万元,同比增长78.3%[31] - 2020年资产总额为13.30亿元,同比增长25.86%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为10.43亿元,同比增长20.10%[25] - 2020年第四季度营业收入为3.12亿元,占全年收入的27.9%[26] - 公司2020年营业总收入为111,801.84万元,同比增长56.29%[103] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为16,886.81万元,同比增长173.28%[103] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为23,262.09万元,同比增长93.42%[103] - 公司2020年基本每股收益为0.38元,同比增长216.67%[103] - 公司2020年营业收入合计11.18亿元,同比增长56.29%[115] - 医疗行业营业收入4.86亿元,占营业收入比重43.48%,同比增长361.99%[115] - 模具与注塑行业营业收入6.16亿元,占营业收入比重55.08%,同比增长1.69%[115] - 境外营业收入7.91亿元,占营业收入比重70.78%,同比增长43.32%[115] - 境内营业收入3.27亿元,占营业收入比重29.22%,同比增长100.15%[115] - 医疗器械业务毛利率50.38%,同比增长8.69%[116] - 前五名客户合计销售金额为441,534,182.30元,占年度销售总额的40.07%[122] - 前五名供应商合计采购金额为95,587,088.29元,占年度采购总额的17.58%[122] - 销售费用同比增长130.86%,主要由于医疗业务收入大幅增加,相关销售推广和宣传费用同比增加[125] - 研发费用同比增长16.35%,研发投入金额为39,871,026.65元,占营业收入的3.57%[127] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长93.42%,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加39,676.24万元[131] - 投资活动产生的现金流量净额减少9,606.81万元,减幅94.62%,主要由于银行投资理财金额减少3,129.67万元及购置机器设备增加5,847.48万元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额增加10,119.51万元,增幅120.58%,主要由于取得借款收到的现金增加2,000万元(较上年同期增加100%)[132] - 货币资金年末余额193,278,943.14元,占总资产比例14.53%,较年初增加1.31%,主要由于主营业务收入同比增长55.02%[135] - 应收账款年末余额199,957,928.60元,占总资产比例15.03%,较年初增加1.02%,主要由于主营业务收入同比增长55.02%[135] - 存货年末余额146,142,907.40元,占总资产比例10.99%,较年初减少1.01%,主要由于主营业务收入同比增长55.02%[135] - 固定资产年末余额328,155,047.31元,占总资产比例24.67%,较年初减少1.64%,主要由于全资子公司柏明胜新购置机器设备[135] - 在建工程年末余额17,277,929.40元,占总资产比例1.30%,较年初增加1.30%,主要由于全资子公司柏明胜、上海硕昌和菲律宾昌红待安装设备和在建仓库[135] - 报告期投资额47,064,907.16元,较上年同期减少43.47%[139] - 主要子公司柏明胜医疗器械有限公司净利润46,084,131.82元,占公司净利润较大比例[144] 业务与产品 - 公司高分子塑胶高值耗材业务实现营业收入4.86亿元,同比增长361.99%[58] - 公司采用"以销定产"的生产模式,严格遵循质量管理体系,优化工艺流程以提高生产效率[53][55] - 公司产品销售以直销模式为主,境内和境外销售均由各子公司营销中心负责[56] - 公司设有研发中心,致力于高端精密模具研发制造及高分子塑胶成型领域产品的开发[57] - 公司高分子塑胶高值耗材业务引领增长,主要客户包括德国Eppendorf、Sarstedt、美国赛默飞等[103] - 公司医疗板块收入实现4.86亿元,同比增长361.99%[104] - 公司通过租建结合方式扩大医疗耗材生产基地,提升生产能力[104] - 公司与杭州湾上虞经济技术开发区投资建设高分子医疗耗材产业园项目[105] - 模具与注塑行业销售量同比下降8.95%,生产量同比下降8.22%,库存量同比下降15.06%[119] - 医疗行业销售量同比增长75.89%,生产量同比增长87.75%,库存量同比增长109.70%[119] - 模具与注塑行业直接材料成本占营业成本比重同比下降13.95%,人工费用占比同比下降2.96%,制造费用占比同比下降5.48%[119] - 医疗行业直接材料成本占营业成本比重同比上升20.12%,人工费用占比同比上升0.88%,制造费用占比同比上升0.98%[119] - 公司生产的注塑件产品主要应用于办公自动化(OA)设备生产和医疗器械领域[156] - 模具的开发和制造能力决定了注塑产品的质量和技术水平[157] 行业分析 - 医用耗材行业市场竞争激烈,多元化发展成为主流,企业加强产业链布局以抢占先机[63] - 医用耗材行业不存在明显的周期性,消费属于刚性需求[64] - 医用耗材行业存在一定的地域性,主要集中于医疗资源密集的一线城市及经济发达的东南沿海地区[65] - 医用耗材行业集中度不断加强,市场将逐渐集中在具有核心竞争力的企业手中[60] - 2019年模具制造行业主营业务收入为16,881亿元,与2018年基本持平[160] - 2019年我国模具出口金额达到62.46亿美元,同比增长[161] - 2019年我国模具进口金额为19.39亿美元,同比下降9.37%[161] - 2019年我国塑料橡胶模具出口金额占总出口金额的比重为63.51%[161] - 2019年我国塑料橡胶模具进口金额占总进口金额的比重为44.89%[161] - 国内市场国产模具的自配率达到90%以上,中高档模具比例提高到50%以上[153] - 2019年模具进出口总额为81.85亿美元,同比增长[163] - 2009年至2019年,国内塑料制品产量由4,479.28万吨增长至8,184.17万吨,复合增长率约为6.21%[164] - 2014年至2019年,国内塑料制品业主营业务收入由7,622.90亿元增长至19,077.50亿元,复合增长率约为20.14%[164] - 2014年至2019年,国内塑料制品业利润总额由401.60亿元增长至1,054.50亿元,复合增长率约为21.30%[164] - 2019年塑料制品出口量为1,424.00万吨,同比增长8.54%[168] - 模具钢是生产模具最重要的原材料,约占总生产成本的1/4[174] - 数控机床的发展对提升精密塑料模具的精度、光滑度和使用寿命有重要意义[175] - 办公自动化(OA)设备产业的快速发展将有力推动精密模具和OA设备注塑件行业的发展[176] - 国家产业政策支持模具及注塑件行业发展,如《模具行业"十三五"发展指引纲要》和《塑料加工业技术进步"十三五"发展指导意见》[179] - 国内模具材料供应质量与国际相比差异较大,影响国内模具竞争力[181] - 模具行业专业人才短缺,培养一名优秀模具工程师需要数年时间,导致专业技能人才和管理人才相对短缺[182] - 国内精密模具和注塑件行业研发投入不足,与国际领先企业相比存在较大差距,制约行业发展[183] - 成为国际知名品牌供应商需通过严格的资质认定,形成极强的资质壁垒[184][186] - 精密设备模具及注塑件行业存在技术壁垒,需要长期实践和积累[187] - 精密设备模具及注塑件行业存在资金和生产规模壁垒,需要大量资金购置设备和引进人才[188] - 模具行业未来将向大型、精密、复杂、长寿命模具方向发展,并推动信息化、绿色制造和可持续发展[189] - 塑料制品行业呈现功能化、轻量化、生态化和微成型发展趋势[190] - 长三角、珠三角地区塑料制品业将进一步强化产业集聚和集群化发展[191] - 精密模具和注塑件行业受宏观经济波动影响较大,与宏观经济相关性明显[197] - 精密模具和注塑件行业主要集中于长三角和珠三角等制造业发达区域[198] 资产与投资 - 公司固定资产期末余额较期初增加5,008.41万元,增幅18.01%,主要是全资子公司柏明胜为应对客户产能需求而新购置机器设备所致[84] - 公司在建工程期末余额较期初增加1,725.03万元,增幅62,421.14%,主要是全资子公司柏明胜、上海硕昌和全资孙公司菲律宾昌红待安装设备和在建仓库等资产所致[84] - 公司货币资金期末余额较期初增加5,360.71万元,增幅38.38%,主要是报告期公司主营业务收入同比增长55.02%,且现金流状况良好[84] - 公司预付款项期末余额较期初增加333.17万元,增幅56.35%,主要是报告期预付采购货物款项增加所致[84] - 公司其他应收款期末余额较期初增加2,712.29万元,增幅241.07%,主要是报告期支付深圳市恒和昌投资发展有限公司工业园项目暂付定金所致[87] - 公司其他流动资产期末余额较期初增加652.29万元,增幅387.57%,主要是报告期待抵扣税金和前置可转换公司债券发行费用增加所致[87] - 公司长期待摊费用期末余额较期初增加709.87万元,增幅55.96%,主要是报告期全资子公司柏明胜新增租赁厂房装修所致[87] - 公司其他非流动资产期末余额较期初增加1,188.63万元,增幅54.34%,主要是报告期全资孙公司越南昌红预付新购土地款项所致[87] - 公司境外固定资产规模为117,505,708.98元,占公司净资产的10.95%[88] - 公司境外无形资产规模为12,887,529.87元,占公司净资产的1.20%[88] - 公司境外存货规模为25,455,406.41元,占公司净资产的2.37%[88] 研发与认证 - 公司及子公司独立拥有已授权主要专利共计153项,其中发明专利10项、实用新型专利143项[93] - 公司已通过ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007、EN ISO 13485:2016等多项国际认证[94] 股东与利润分配 - 公司2020年利润分配预案为以496,591,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)[7]
昌红科技(300151) - 2020 Q4 - 年度财报