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中联重科: 年度关联方资金占用专项审计报告
证券之星·2025-03-24 21:28

核心观点 - 中联重科2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况经审计后未发现异常 所有关联方资金占用余额均为零 无实际资金占用发生 [1][2][3][4] 审计机构与报告基本信息 - 审计机构为毕马威华振会计师事务所 报告出具时间为2025年3月24日 [1] - 审计报告类型为标准无保留意见 确认财务报表真实公允 [1] - 报告依据《上市公司监管指引第8号》及深交所自律监管指南要求编制 [2] 关联方资金占用具体情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业2024年期初占用资金余额为0元 本期发生额及期末余额均为0元 [3][4] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业2024年所有资金往来项目均为0元 [3][4] - 其他关联方及其附属企业2024年无资金占用发生 所有科目余额为0 [3][4] - 全口径关联资金往来汇总显示无实质性资金流动 占用性质均标注为"不适用" [3][4] 审计核对与披露责任 - 公司对汇总表的真实性、合法性及完整性承担责任 [2] - 会计师在抽样基础上核对汇总表与经审计财务报表 未发现重大不一致 [2] - 汇总表需与已审计财务报表一并阅读以全面理解关联资金往来情况 [2]