珠城科技: 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
文章核心观点 天健会计师事务所对珠城科技公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审计,认为该汇总表在所有重大方面符合相关规定,如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 [1][2] 分组1:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 - 审计对象为珠城科技公司2024年度合并及母公司相关报表、附注及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 [1] - 报告仅供珠城科技公司年度报告披露时使用,汇总表应与已审财务报表一并阅读以更好理解情况 [1] - 珠城科技公司管理层负责提供真实合法完整资料并按规定编制汇总表,保证内容真实准确完整 [2] - 注册会计师在实施审计工作基础上对汇总表发表专项审计意见 [2] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行,实施了核查会计记录等必要程序 [2] - 审计结论为汇总表在所有重大方面符合规定,如实反映公司2024年度相关资金往来情况 [2] 分组2:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 文档提及存在该汇总表,但未给出具体内容 [1]