美凯龙: 审计委员会对2024年度会计师履行监督职责情况报告
文章核心观点 公司董事会审计委员会汇报对容诚会计师事务所2024年度履行监督职责的情况,认为其在年报审计中表现良好,完成相关工作,审计行为规范,报告客观及时 [1][4] 会计师事务所基本情况 - 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所成立于2013年12月10日,组织形式为特殊普通合伙企业,注册地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26,首席合伙人是刘维 [1] - 2024年末合伙人数量212人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人 [1] - 业务收入总额28.72亿元,审计业务收入27.49亿元,证券业务收入14.99亿元 [1] - 客户家数394家,审计收费总额4.88亿元 [1] - 涉及主要行业有制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等多个行业,公司同行业上市公司审计客户家数5家 [1][2] 聘任会计师事务所履行的程序 - 2024年4月29日和5月23日,公司分别召开第五届董事会第四次会议和2023年年度股东大会,审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 [2] 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 - 2024年4月29日,审计委员会事前了解、审议续聘审计机构事项,了解容诚会计师事务所职业资质,同意聘任并提交董事会审议 [2] - 审计委员会与审计项目负责人及注册会计师沟通,听取审阅年报审计工作计划和时间安排,沟通关注事项及审计结论,保障年审正常运行 [3] - 2025年3月27日,审计委员会会议审议通过相关事项,审查会计师事务所资质和执业能力,在年报审计期间充分讨论沟通,督促出具审计报告,履行监督职责 [3][4]