文章核心观点 公司董事会审计委员会对天健事务所2024年度履职情况进行评价,并汇报审计委员会履行监督职责的情况,认为审计委员会切实履行了对会计师事务所的监督职责 [1][4] 2024年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 - 天健事务所成立于2011年7月18日,为特殊普通合伙会计师事务所,注册地址在浙江省杭州市西湖区,首席合伙人为钟建国 [1] - 截至2023年末,合伙人数量238人,注册会计师人数2272人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人 [1] - 2023年业务收入32.24亿元,证券业务收入18.40亿元,上市公司审计客户706家,审计收费总额7.21亿元,涉及多个行业,与公司同行业上市公司审计客户有53家 [2] 聘任会计师事务所履行的程序 - 公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过聘任2024年度审计机构议案并提交公司董事会审议 [2] - 公司于2024年10月25日、11月12日分别召开董事会、股东大会,审议通过聘任天健事务所为2024年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年 [2] 审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评价 - 天健事务所对公司2024年度财务报告和内部控制进行审计,对相关情况核查并出具专项报告,执行审计工作时与公司管理层和治理层沟通 [2] - 审计委员会认为天健事务所在年报审计中坚持公允、客观独立审计,遵循职业准则,履行外部审计机构责任义务,业务水准和专业能力较高 [3] 审计委员会2024年度履行监督职责的情况 了解事务所情况并形成意见 - 审计委员会了解天健事务所执业情况,查阅资格证照等信息后,认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,形成书面审核意见,同意续聘并提交公司董事会审议 [3] 召开审计计划沟通会议 - 2025年1月25日,审计委员会通过现场会议与负责审计的会计师及项目经理沟通2024年度审计工作的范围、时间节点、人员安排、重点等事项 [3] 召开审计工作沟通会议 - 2025年3月17日,审计委员会通过现场与通讯结合方式,与天健事务所四川分所总经理等沟通2024年度审计调整事项、结论、关注事项,听取汇报并提建议 [4] 召开会议审议报告 - 2025年3月20日,审计委员会召开会议审议通过公司《2024年度财务报告》和《2024年度内部控制自我评价报告》议案并提交董事会审议 [4] - 同日,审计委员会委员听取公司内部审计关于2024年度相关事项的专项检查工作报告和2024年工作报告 [4] 总体评价 - 公司审计委员会遵守规定,发挥专门委员会作用,审查会计师事务所资质和执业能力,与会计师充分沟通,督促出具审计报告,履行监督职责 [4]
川网传媒: 董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评价及履行监督职责情况的报告