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星网锐捷: 年度关联方资金占用专项审计报告
002396星网锐捷(002396) 证券之星·2025-04-02 19:33

文章核心观点 华兴会计师事务所审计星网锐捷2024年度财务报表并出具标准无保留意见审计报告,对星网锐捷编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行核对,未发现重大不一致 [1] 相关要点总结 审计情况 - 华兴会计师事务所依据中国注册会计师执业准则审计星网锐捷2024年12月31日的合并及母公司资产负债表等财务报表,并于2025年4月1日出具了标准无保留意见的审计报告 [1] 汇总表情况 - 星网锐捷根据相关要求编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 华兴会计师事务所对汇总表所载资料与审计星网锐捷2024年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行核对,未发现重大不一致 - 除财务报表审计中对关联方交易有关的审计程序外,未对汇总表所载资料执行额外审计 [1]