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网达软件2024年盈利能力显著提升,但需关注应收账款及研发费用变动
603189网达软件(603189) 证券之星·2025-04-16 06:21

文章核心观点 - 网达软件2024年在盈利能力、费用控制和现金流管理方面表现出色,但应收账款较高和研发费用减少值得关注,需继续优化应收账款管理并保持适当研发投入以维持长期竞争力 [9] 经营概况 - 2024年公司营业总收入3.34亿元,同比上升13.18%;归母净利润1047.69万元,同比上升112.57%;扣非净利润220.62万元,同比上升102.34% [2] - 第四季度营业总收入9084.52万元,同比上升11.21%;归母净利润 - 25.56万元,同比上升99.2%;扣非净利润 - 258.84万元,同比上升91.85% [2] 盈利能力 - 2024年公司盈利能力显著提升,毛利率26.28%,同比增加47.03%;净利率3.13%,同比增加111.11%,表明在成本控制和精细化管理方面成效明显 [3] 费用控制 - 公司三费总计4667.63万元,占营收比13.96%,同比下降11.47%,费用控制效果良好有助于提高整体利润率 [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.26元,同比增加76.63%,公司加强业务收款管理并优化成本结构,使经营活动现金流量净额大幅改善 [5] 应收账款与坏账准备 - 应收账款1.89亿元,同比减少1.18%,但占比较大,应收账款/利润比率高达1807%,需关注回收情况 [6] - 信用减值损失同比增加1470.23%,主要因前期基数较小 [6] 研发投入 - 研发费用同比减少42.43%,公司表示将聚焦核心技术研发投入,减少可能影响未来创新能力,需关注长期影响 [7] 资产与负债 - 货币资金4.33亿元,同比增加29.26%,现金流动性良好 [8] - 有息负债40.54万元,同比增加4.29%,负债水平较低 [8]