文章核心观点 近期帅丰电器发布2024年年报,公司营收、利润等指标下滑,面临成本控制、现金流管理等挑战,但所处行业品牌企业仍有优势,公司将聚焦集成智慧厨电增强竞争力 [1][2][7][8] 经营概况 - 2024年营业总收入4.3亿元,同比下降48.29%;归母净利润6030.06万元,同比下降68.21%;扣非净利润4759.62万元,同比下降71.76% [2] - 第四季度营业总收入1.16亿元,同比下降43.85%;归母净利润1622.52万元,同比下降67.82%;扣非净利润1431.98万元,同比下降68.59% [2] 盈利能力分析 - 2024年毛利率45.72%,同比减少2.43%;净利率14.04%,同比减少38.52% [3] - 每股收益0.33元,同比减少67.96%,每股经营性现金流0.05元,同比减少95.43% [3] 成本与费用分析 - 三费占营收比24.36%,同比增加37.46%,销售、管理和财务费用支出增加影响盈利能力 [4] - 销售费用变动幅度-35.64%,因调整广告宣传策略和线上销售规模;研发费用变动幅度-35.88%,减少功能性研发直接投入 [4] 资产与负债状况 - 截至2024年底,货币资金3.89亿元,同比减少66.42%,因调整银行存款理财方式 [5] - 应收账款980.38万元,同比减少77.15%,因电商平台货款未结算额及调整线上销售规模 [5] 现金流分析 - 经营活动产生的现金流量净额0.05元/股,同比减少95.44%,因销售量不及预期,销售订单减少 [6] - 投资活动产生的现金流量净额变动幅度-230.63%,因调整理财结构 [6] 市场与竞争环境 - 2024年集成灶市场累计零售额173亿元,同比下滑30.6%,行业竞争加剧,中小微企业出局 [7] - 品牌企业在产品升级、迭代传统功能方面有优势,公司专注中高端产品,推出天机3系列并持续迭代升级 [7] 发展战略与展望 - 公司将聚焦集成智慧厨电,提供集成厨房解决方案,通过加大研发投入等增强竞争力 [8] - 公司将应对原材料价格波动、房地产市场波动、市场竞争加剧等风险确保稳健发展 [8]
帅丰电器2024年业绩显著下滑,成本控制与市场挑战并存