续聘会计师事务所公告 - 公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度境内外财务审计机构及内控审计机构,聘期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1][2] - 大信会计师事务所成立于1985年,2012年转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,在全国设有33家分支机构,并在香港设立分所 [2] - 大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验 [2] 会计师事务所基本情况 - 截至2024年12月31日,大信从业人员总数3957人,其中合伙人175人,注册会计师1031人,超过500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告 [3] - 近三年大信受到行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次,43名从业人员因执业行为受到刑事处罚 [3] - 2023年大信审计业务收入13.80亿元,证券业务收入4.50亿元,上市公司年报审计客户204家(含H股),平均资产额146.53亿元,收费总额2.41亿元 [3] 项目成员情况 - 项目合伙人何政拥有注册会计师执业资质,2003年开始从事上市公司审计,近三年签署过华丰动力、广州毅昌科技等多家上市公司审计报告 [4] - 签字会计师姜坤2011年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2022年开始为公司提供审计服务 [5] - 质量控制复核人李洪拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,执行过多家上市公司审计项目质量复核工作 [5] 审计费用及程序 - 2025年度财务审计费用为人民币80万元,内部控制审计费用35万元 [6] - 公司董事会审计委员会、独立董事均认为大信具备相关业务执业资格和经验能力,同意续聘 [6][7] - 公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议均审议通过了续聘议案 [8]
春立医疗: 关于续聘2025年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告