公司决策 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年年报审计和内部控制审计机构 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案 [5] - 该事项尚需提交股东会审议通过后方可生效 [5] 会计师事务所概况 - 中兴华会计师事务所成立于1993年 采用特殊普通合伙制 注册于北京市 [1] - 上年度末拥有合伙人199人 注册会计师1052人 其中522人具有证券业务审计经验 [1] - 最近一年经审计收入总额203,338.19万元 其中审计业务收入154,719.65万元 证券业务收入33,220.05万元 [1] - 上年度审计上市公司客户169家 覆盖制造业、信息技术服务业等主要行业 [1] - 同行业上市公司审计客户16家 审计收费总额22,208.86万元 [2] 审计团队配置 - 项目合伙人靳军2002年成为注册会计师 2014年加入中兴华 近三年签署金正大等上市公司审计报告 [2] - 签字注册会计师陆桂林2020年取得资质 2015年开始从事上市公司审计 [3] - 质量控制复核人王克亮2009年取得资质 曾复核汇鸿集团等多家中兴华审计的上市公司 [4] - 审计团队近三年无执业处罚记录 [4] 审计费用安排 - 2025年度审计费用总额191.52万元 其中报表审计169.74万元 内部控制审计21.78万元 [4] - 审计收费定价基于专业责任程度、技术人员等级及工作时间等因素确定 [5] - 较2024年审计费用增加10% [5] 职业风险保障 - 职业风险基金上年度末余额10,450万元 [2] - 职业责任保险累计赔偿限额10,000万元 可覆盖审计失败导致的民事赔偿责任 [2] - 近三年因执业行为受到行政处罚4次 行政监管措施18次 [2] - 在亨达股份证券虚假陈述案中承担20%连带赔偿责任 [2]
江苏有线: 江苏有线关于续聘会计师事务所的公告