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ST证通: 浙江天册(深圳)律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司2024年年报问询函所涉法律事项的专项核查意见

公司内部控制整改情况 - 2023年度中勤万信会计师事务所对公司出具否定意见的《内部控制审计报告》,涉及关联交易未审议及资金占用问题[3][4] - 公司已对2023年度内部控制缺陷进行整改,包括会计差错更正、补充关联交易审议程序及清偿占用资金本息[4][5] - 公司制定或修订《供应商管理制度》《关联交易决策制度》等12项内控制度,明确关键岗位职责并加强资金审批管理[5][6] - 2024年度中勤万信出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》,认为公司财务报告内控有效[9][23] 撤销其他风险警示申请进展 - 公司符合《股票上市规则》第9.8.7条关于内控缺陷整改完成的条件[7][9] - 公司已就2017年、2019年财报虚假记载问题完成追溯重述,符合第9.8.8条第一款第(一)项要求[9][10] - 因《行政处罚决定书》下发未满12个月,暂不符合第9.8.8条第一款第(二)项要求,继续被实施其他风险警示[10][25] 退市风险及其他风险警示自查 - 2024年公司营业收入18.7亿元,归母净利润-3.65亿元,未触及交易类或财务类退市指标[12][14][25] - 截至2024年末公司合并报表净资产22.19亿元,未出现资不抵债情形[14] - 子公司2个银行账户被冻结涉及金额5000万元,占合并报表货币资金余额比例较小,未影响核心业务[23] - 公司不存在《股票上市规则》第9.8.1条规定的资金占用、违规担保等新增风险警示情形[20][21][23] 财务及经营数据 - 2024年度公司实现营业收入18.7亿元,但净利润为-3.65亿元,合并报表未分配利润-7.83亿元[14][25] - 控股股东曾胜强持股17.04%,社会公众持股比例满足上市条件[18] - 公司核心子公司经营未受银行账户冻结影响,生产经营活动正常[23]