广联科技控股前三季度总收入下降1.8%

财务表现 - 2025年前三季度总收入同比下降1.8% [1] - 2025年前三季度总毛利同比上升15.5% [1] - 软件及服务业务收入同比上升12.6%,毛利同比上升21.5% [1] 业务战略与客户拓展 - 公司聚焦高毛利率的软件及服务业务 [1] - 不断开拓新能源车厂及门店客户,2025年三季度与中国智能电动汽车公司阿维塔签订业务合作协议 [1] - 截至2025年三季度末,已与多家中国主流新能源汽车厂商建立业务合作,合作门店数量持续增长 [1] 产品与服务拓展 - 公司持续丰富营销服务品类,挖掘单店多品类业务潜力以推动单店服务收入增长 [1] - 2025年三季度开始推动数字化二手车业务落地,利用线下营销及线上数字化系统能力提高门店客户二手车交易效率 [1] - 该业务在数字化轻改、数字化权益两大增值服务品类基础上,有望构建新业务增长点 [1] 行业背景与市场机遇 - 中国新能源汽车市场份额持续提升 [2] - 数字化系统及营销服务的实施运营将带动新能源车厂及其门店增值业务的提质增效 [2] - 为公司业务增长带来巨大市场空间 [2] 未来业务规划 - 持续拓展新能源车厂及其门店客户 [2] - 在数字化轻改、数字化权益服务基础上,加大数字化二手车服务品类的门店渗透 [2] - 筹备数字化金融服务等品类的引入和试点,以扩大营销服务收入水平 [2] 未来产品研发规划 - 公司将充分利用人工智能技术打造稳定、高效、紧贴一线的系统支撑 [2] - 将高效运营的方法论模型化和系统化,实现多品类多场景运营能力的快速复製 [2] - 通过上述措施不断提升公司的人效及店效 [2]