关联交易未及时披露 科瑞思被责令改正

公司违规行为概述 - 公司因多项违规行为收到监管函,包括应收款项账龄计算不连续、未按规定审议披露关联交易、募集资金管理与使用及内幕信息知情人管理不规范 [1] - 监管决定对公司采取责令改正的监管措施,并对相关责任人采取出具警示函的监管措施,深交所亦下发监管函要求及时整改 [4] 关联交易披露违规 - 2018年5月至2024年12月期间连续承租关联方厂房,但2023年审议日常关联交易预计议案时未对此进行审议披露,且未在2023年年报中披露,迟至2024年年报才披露 [1] - 2023年年报中披露了与博杰股份的关联交易,但未完整披露与博杰股份四家子公司的关联交易情况 [2] - 2023年公司与博杰股份的关联交易为销售商品,当期发生额约165.43万元,上期发生额约100.27万元 [2] - 公司2023年向参股子公司德阳弘翌电子有限公司的实际销售额与披露的关联交易金额不一致,当期披露发生额约64.77万元 [2] 募集资金使用不规范 - 两个IPO募投项目建在同一栋大楼,但2023年4月至2025年5月期间的土地购置及建设费用均在其中一个项目中列支,未按面积分摊,导致多期报告披露的募投项目进展信息与实际不符 [3] - 截至2025年6月30日,“高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目”累计投入约1.25亿元,“创新研发中心项目”投入3491.32万元,两个项目均暂未产生经济效益 [3] 内幕信息管理问题 - 公司重大事项进程备忘录中未记载参与人员的姓名、职务、与上市公司关系等具体信息 [4] - 2023年、2024年年报内幕信息知情人登记不完整,且筹划股权激励事项时未及时进行书面记录和内幕信息知情人登记 [4]