申联生物:拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构
公司治理与审计安排 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年 [2] - 该续聘议案已获得董事会审议通过,尚待提交股东大会审议 [2] 审计费用详情 - 2025年度审计费用总额为57万元,其中财务报告审计费用为45万元,内部控制审计费用为12万元 [2] - 财务报告审计费用较上一年度下降6.25%,而内部控制审计费用保持不变 [2]
公司治理与审计安排 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年 [2] - 该续聘议案已获得董事会审议通过,尚待提交股东大会审议 [2] 审计费用详情 - 2025年度审计费用总额为57万元,其中财务报告审计费用为45万元,内部控制审计费用为12万元 [2] - 财务报告审计费用较上一年度下降6.25%,而内部控制审计费用保持不变 [2]