苏美达:2023年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告
审计会议情况 - 2023年审计与风险控制委员会召开5次会议,委员全出席[2] - 第九届于2022年12月30日组成,第十届于2023年10月16日组成[2] 会议审议内容 - 2023年各次会议审议财务报表、审计计划等议案[2][3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整,无欺诈情况[4] - 认为外部审计机构有服务经验与能力[5] - 认为内控评价报告重大方面有效,无重大缺陷[5]
审计会议情况 - 2023年审计与风险控制委员会召开5次会议,委员全出席[2] - 第九届于2022年12月30日组成,第十届于2023年10月16日组成[2] 会议审议内容 - 2023年各次会议审议财务报表、审计计划等议案[2][3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整,无欺诈情况[4] - 认为外部审计机构有服务经验与能力[5] - 认为内控评价报告重大方面有效,无重大缺陷[5]