苏美达:内部控制审计报告
苏美达苏美达(SH:600710)2024-04-12 19:32

业绩相关 - 国家市场监督管理总局登记部记录金额为14840万元[10] 内控情况 - 审计苏美达公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6]