通策医疗:通策医疗股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计通策医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[10]
内部控制审计 - 审计通策医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[10]