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中国电建:中国电力建设股份股份有限公司2023年度内部控制审计报告
601669中国电建(601669)2024-05-07 19:05

内部控制 - 审计中国电建2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 中国电建董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 中国电建在2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计责任 - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]