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中国电建:中国电力建设股份股份有限公司2023年度内部控制审计报告
601669中国电建(601669)2024-05-07 19:05

中国电力建设股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]20559 号 回版 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国电力建设股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国 电力建设股份有限公司(以下简称"中国电建")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国电建董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查 "我行" 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 天职业字[2024]20559号 中国注册会计师: 1 统一社会信用代码 T 7 21 911101085923425568 (副 本) (15-1) 资 额 14840万元 称 关职网际会计师事务所(特殊普通会议)合计师 ...