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新洋丰:内部控制审计报告
000902新洋丰(000902)2024-04-17 18:37

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 telenhone: +86 (010) 6554 2288 iblic accountants Donacheng District. 100027 P R Chin: 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA12B0089 新洋丰农业科技股份有限公司 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称新洋丰公司)2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新洋丰公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告(续) XYZ ...