锡装股份:内部控制审计报告
财务审计 - 大华会计师事务所审计锡装股份2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 锡装股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 资金相关 - 锡装股份公司登记经营场所相关资金额为2670万元[10] 人员信息 - 潘永祥2020年通过年检,证书1997年批准注册[14][16] - 顾宁康2023年7月年检通过,证书2019年批准注册[17]
财务审计 - 大华会计师事务所审计锡装股份2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 锡装股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 资金相关 - 锡装股份公司登记经营场所相关资金额为2670万元[10] 人员信息 - 潘永祥2020年通过年检,证书1997年批准注册[14][16] - 顾宁康2023年7月年检通过,证书2019年批准注册[17]