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恒铭达:2023年年度审计报告
002947恒铭达(002947)2024-04-01 20:31

天健审〔2024〕965 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称恒铭达公司)财务 报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了恒铭达公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 第 1 页 共 93 页 相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)1 和十五(一)。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恒铭达公司,并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对 ...