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江波龙(301308) - 内部控制审计报告
301308江波龙(301308)2025-03-20 21:32

审计信息 - 审计公司为安永华明,编号(2025)专字第70028183_H04号[1] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内控有效性[1] - 审计报告日期为2025年3月19日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[2] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[4]