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光华股份(001333) - 内部控制审计报告
001333光华股份(001333)2025-03-27 17:03

内部控制相关 - 审计公司对光华股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8][9]