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华峰化学(002064) - 内部控制审计报告
002064华峰化学(002064)2025-03-28 20:56

审计信息 - 审计截至日期为2024年12月31日[1] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZF10078号[2] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]