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美的集团(000333) - 内部控制自我评价报告
000333美的集团(000333)2025-03-28 23:09

内部控制评价安排 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 董事会授权内控项目小组负责具体实施[5] - 聘请普华永道中天进行独立审计[6] 评价范围 - 2024年众多单位内控纳入评价,资产等占合并报表超70%[7][8] - 主要业务和事项含组织结构、发展战略等[9] - 重点关注高风险领域有财务管理、资产管理等[9] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定性标准[11] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[11][13] 评价结果 - 报告期不存在财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17]