恒瑞医药(600276) - 恒瑞医药2024年度内部控制评价报告

内部控制评价范围 - 评价2024年12月31日内部控制有效性,含母公司及25家一级子公司[4][8] - 纳入评价单位资产和营收占合并报表对应总额均100%[9] - 涵盖组织架构、发展战略等多方面业务和事项[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告营收潜在错报≥1%、利润总额潜在错报≥5%为重大缺陷[15] - 非财务报告直接财产损失≥净资产1%为重大缺陷[16] 内部控制评价结果 - 报告期及评价基准日无重大、重要缺陷[17][18] 评价依据与标准一致性 - 依据内控规范体系及制度流程开展评价[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14]