中国国贸(600007) - 中国国贸2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司为国贸股份2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施与评价,注册会计师发表审计意见[3][4] - 审计报告日期为2025年3月28日[7] 内控情况 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5] - 国贸股份于2024年12月31日财报内控重大方面有效[6]
审计相关 - 审计公司为国贸股份2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施与评价,注册会计师发表审计意见[3][4] - 审计报告日期为2025年3月28日[7] 内控情况 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5] - 国贸股份于2024年12月31日财报内控重大方面有效[6]