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怡 亚 通(002183) - 内部控制审计报告
002183怡亚通(002183)2025-04-09 19:49

财务审计 - 审计怡亚通2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月8日[12] 责任与风险 - 建立和评价内控有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[8]