思维列控(603508) - 思维列控2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 信永中和审计思维列控公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 思维列控公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制有效性是思维列控公司董事会责任[3] - 注册会计师需对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 信永中和审计思维列控公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 思维列控公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制有效性是思维列控公司董事会责任[3] - 注册会计师需对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]