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芭田股份(002170) - 2024年度内部控制规则落实自查表
002170芭田股份(002170)2025-04-14 18:16

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告并向董事会报告[2] 信息自查与报备 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查内幕交易,问题2个工作日报送[3] - 公司上市后10个交易日报备关联人信息,变化2个工作日更新[3] 人员检查与承诺 - 独立董事每年现场检查不少于10天,实际均为12天[4] - 控股股东变更后一个月完成声明及承诺书签署备案[4] - 董监高签署并更新声明及承诺书后报深交所和董事会备案[4] 投资者关系 - 公司每次投资者关系活动后两个交易日编制并刊载记录表[2] 关联资金查阅 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[3]