芭田股份(002170) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计芭田股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 审计报告日期为2025年4月14日[11] 内部控制情况 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
审计相关 - 审计芭田股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 审计报告日期为2025年4月14日[11] 内部控制情况 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]