豪悦护理(605009) - 杭州豪悦护理用品股份有限公司内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕4286号[3] - 审计对象为豪悦护理公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月14日[10] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]