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中胤时尚(300901) - 2024年度内部控制审计报告
300901中胤时尚(300901)2025-04-14 21:04

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]