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明月镜片(301101) - 2024年度内部控制审计报告
301101明月镜片(301101)2025-04-17 17:33

财务报告内控 - 审计明月镜片2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]