华致酒行(300755) - 华致酒行2024年度内控审计报告
财务审计 - 审计华致酒行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结果 - 华致酒行于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 审计报告日期为2025年4月16日[11] 其他 - 曾有4150万元相关业务(信息不明)[12]
财务审计 - 审计华致酒行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结果 - 华致酒行于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 审计报告日期为2025年4月16日[11] 其他 - 曾有4150万元相关业务(信息不明)[12]