永贵电器(300351) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对永贵电器2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月17日[10]
审计相关 - 审计公司对永贵电器2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月17日[10]