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公元股份(002641) - 内部控制审计报告
002641公元股份(002641)2025-04-23 21:14

内部控制审计 - 审计公元股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公元股份公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7]