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中国核建(601611) - 中国核建2024年度内部控制审计报告
601611中国核建(601611)2025-04-30 00:40

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 信永中和会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2011]0056号,日期为2011年07月07日[15] - 信永中和会计师事务所经营场所注册资本为6000万元[16]