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晶澳科技(002459):年报位于预告上限,经营性现金流持续为正

报告公司投资评级 - 买入(维持) [7] 报告的核心观点 - 2024年晶澳科技收入701.21亿元同比降14%,归母净利-46.56亿元;2024Q4收入157.73亿元同比降27%,归母净利-41.72亿元;2025Q1收入106.72亿元同比降33%,归母净利-16.38亿元 [2][5] - 2024年电池组件出货量79.447GW(含自用1.544GW)居行业前三,海外出货占比49%;美洲市场收入164亿元、毛利率31.43%为主要利润贡献,境内及欧洲市场毛利率为负构成拖累 [11] - 2025Q1电池组件出货量15.65GW(含自用33MW),组件海外出货量占比约45%,因产业链降价盈利承压,毛利率-6.71% [11] - 2024年经营性现金流入33.5亿,基本完成perc电池设备减值,计提资产减值损失31.54亿;2025Q1经营活动现金流7.87亿元持续流入,公允价值变动净损失1.8亿,资产减值及信用减值规模0.5 - 0.6亿 [11] - 晶澳在手资金充裕抗风险强,2025Q1在手货币资金超250亿,已提交港股上市申请有望补充流动资产,perc电池设备资产减值基本计提完毕后续有望轻装上阵,美国布局多元,建议重视底部布局机会 [11] 财务报表及预测指标总结 利润表 - 2024 - 2027年预测营业总收入分别为701.21亿、1008.28亿、1184.72亿、1326.89亿元,净利润分别为-5.095亿、-2.233亿、3.766亿、5.374亿元 [17] 资产负债表 - 2024 - 2027年预测资产总计分别为1129.58亿、1394.37亿、1271.49亿、1521.58亿元,负债合计分别为844.29亿、1131.4亿、970.86亿、1167.21亿元 [17] 现金流量表 - 2024 - 2027年预测经营活动现金流净额分别为33.47亿、155.05亿、125.29亿、172.82亿元,投资活动现金流净额分别为-131.12亿、-2.61亿、-9.34亿、-9.49亿元,筹资活动现金流净额分别为153.24亿、-13.03亿、-13.03亿、-13.03亿元 [17] 基本指标 - 2024 - 2027年预测每股收益分别为-1.42元、-0.66元、1.11元、1.58元,每股经营现金流分别为1.01元、4.68元、3.79元、5.22元,总资产收益率分别为-4.1%、-1.6%、2.9%、3.4%,净资产收益率分别为-16.7%、-8.5%、12.5%、15.1% [17]