成电光信(920008) - 投资者关系活动记录表
公司业务与市场 - 公司在手订单因下游计划安排略有波动,总体发展趋势未改变 [3] - 公司网络总线及特种显示业务具有先发优势,与民用产品相比,在可靠性、稳定性、使用寿命和维护便利性等特性指标要求更高 [4] - 公司正在从技术方案优化和规模化生产等多个方面寻求降低产品成本的机会 [5] - 公司未来产品毛利率会因研制阶段开发难度大、特种显示和网络总线业务占比波动而呈现一定波动性 [6] - 公司产品主要是配套国家相关型号装备,出口需由相关单位根据国家政策统一安排 [10] 财务与风险管理 - 公司根据会计准则要求,参考同行业上市公司标准制定了谨慎的坏账准备计提政策,因销售回款周期较长导致坏账计提金额较大,预计明年会有所改善 [9] - 军方审价具有不确定性,公司难以预估审价计划,目前主要为相关型号产品的配套供应商 [7] 研发与未来规划 - 公司未来几年会继续积极开展研发活动,研发投入占比会持续保持较高水平,以跟进新型号的研制周期和适配更多应用场景 [12] - 公司首先会在现有主要业务领域继续深耕,服务国家各项重点新型号装备,同时也在研究民用领域新兴赛道的业务切入机会 [11] 其他 - 公司目前银行授信额度充足,暂无其他融资安排 [13] - 公告所涉股东减持属于正常投资行为,与公司经营情况无关 [14]