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中元股份(300018) - 300018中元股份业绩说明会20250402
中元股份中元股份(SZ:300018)2025-04-02 18:12

经营业绩 - 2024年公司实现营业收入553,692,697.60元,同比增长23.57% [2] - 2024年签订合同额总计65,716.83万元,同比增长20.45% [3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元,较上年增长108.40% [5] - 2024年医疗信息化业务营收1,831.73万元,占比3.31%,同比下降40.86% [8] 营收增长因素 - 稳步推进产品升级,主营产品保持市场领先,合同额和营收稳定增长 [2] - 秉持创新驱动,丰富产品结构,拓展智能电网领域新业务 [2] - 调整业务结构,缩减医疗信息化业务投入,聚焦智能电网 [2][3] 市值管理规划 - 深耕智能电网,加大研发和市场开拓力度 [3] - 实施股权激励计划,结合各方利益 [3] - 健全现金分红制度,2024年度分红预案中现金分红比例达归属于上市公司股东净利润的43.73% [3] - 做好投资者关系管理,增强信息披露质量和透明度 [3] 研发情况 - 2024年研发投入占比从14.78%降至12.09%,金额达6,692.98万元,有17个主要研发项目,部分取得进展 [4] - 在研项目有继电保护外部运行信息子站等,研发侧重于智能电网领域多方面,新产品业务拓展良好 [7] 人才培养策略 - 构建全员覆盖的进阶式培训体系,针对不同层级员工差异化培养 [4] - 中高层管理人员培养借助内部人才市场等,建立人才储备库 [4] - 通过多元渠道引进专业人才,设立人才激励机制 [4][5] 分红安排 - 2025年4月15日召开2024年年度股东大会审议权益分派预案,如通过将在两个月内完成 [5] 核心竞争优势 - 作为行业标准制定者之一,截至2024年末参与发布、实施标准多达38项 [6] - 主营产品处于细分行业领先,在重大工程广泛应用,31条特高压线路和前9大水电站采用公司产品 [6] - 截至2024年末,拥有发明专利74项、实用新型专利42项、软件著作权292件 [6] 净利润增长原因 - 成本控制成效显著,优化内部管理流程,降低生产和运营成本 [6] - 业务结构调整,聚焦智能电网高利润产品和业务 [6][7] - 费用管控有成果,合理控制销售和管理费用增长幅度 [7] 巡检机器人情况 - 智能巡检机器人应用于变电站智能运维,属AI技术落地应用,对业绩无重大影响 [7] 2025年发展计划 - 打造高价值研发引擎,完善产品功能,引入人才,优化评价体系 [8] - 坚持客户导向,推广优质产品,强化销售团队建设 [8] - 推动“制造”迈向“智造”,升级生产设备,构建可视化管理体系 [8] - 以用户为轴,护航售后,改进产品功能,强化服务管理 [8] - 构建全员人才进阶培训体系,培养复合型管理人才 [8] 医疗信息化业务规划 - 持续缩减医疗信息化业务投入,降低其对整体业绩影响,聚焦智能电网 [8][9] 市场份额与拓展 - 暂无权威机构统计的产品市场占有率数据,从合同和营收看智能电网市场地位稳固拓展 [9] - 巩固现有产品优势,加大研发,拓展新服务,培育新利润增长点 [9] - 加大市场推广,拓展销售渠道,强化销售团队,提升品牌美誉度 [9]